對的是的是這么做的,填寫您累計。
老師,咨詢個問題:查賬征收的個體戶, 1.收入是按不含稅收入還是含稅收入呢? 2.申報個稅,是不是僅填寫經(jīng)營所得稅A表呢? 3.申報成本,成本里可以包含法人工資么? 沒有其他雇工。 4.法人還用不用單獨申報綜合所得呢?
個體工商戶查賬征收個人所得稅申報中的收入應該怎填呢?在沒有其他收入的情況下,是填開具發(fā)票的不含稅金額嗎
老師 個體工商戶查賬征收申報個人所得稅的時候 那個填收入金額是 不含稅金額嗎 開具的普通發(fā)票
請問老師:個體戶查賬征收那種,季報,在申報經(jīng)營所得時,填寫的收入是價稅合計收入還是不含稅收入呢?(沒開過增值稅發(fā)票,季度也沒變過30萬)
你好,我是個體工商戶查賬征收,請問我本季度開票不含稅金額2376.24,稅額23.76,增值稅申報是2376.24,稅額23.6,個人所得稅經(jīng)營所得申報時,我收入填2376.24還是填價稅合計
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調整價格以轉移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調整到以前年度損益后需要調整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結束了發(fā)票還沒有來,需要調整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產轉讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們去年3月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉過來就給開發(fā)票,如果我們轉完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了