同學(xué)你好 多交的掛往來就可以
老師請問,我們企業(yè)招了一些人員,負(fù)責(zé)制作音頻,每小時(shí)等于一個(gè)件,按照件數(shù)每月結(jié)算工資。這些人員基本穩(wěn)定,但是計(jì)件工資不一定,我們對員工沒有考勤,只是對件數(shù)核算,有時(shí)一個(gè)月一個(gè)人三五百元,也有時(shí)三四千元。這部分的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工資,還是勞務(wù)費(fèi)呢?如果是勞務(wù)費(fèi),具體應(yīng)該怎么操作適合,代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?代扣個(gè)稅?是否需要繳納社保?
老師,給員工交社保按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時(shí)候也沒代扣個(gè)稅和社保。 等于是工資和獎金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個(gè)人部分社保和個(gè)稅,都是企業(yè)承擔(dān)了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認(rèn)為會有風(fēng)險(xiǎn)。工資基數(shù)一定是包含個(gè)人部分社保和個(gè)稅的,這部分沒有算在工資基數(shù)前,會少交參保金,影響下一年度的社?;鶖?shù)。工資總額也會影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費(fèi)等比例計(jì)算。 是工資表的基數(shù)不對。一定會有風(fēng)險(xiǎn)吧。工資表中基數(shù)應(yīng)把個(gè)人社保和個(gè)人承擔(dān)的個(gè)稅算在工資表基數(shù)前合計(jì)成總數(shù)。
老師,有這么一個(gè)情況就是公司員工曠工一個(gè)多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個(gè)月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個(gè)月的個(gè)人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個(gè)人和單位部分社保共2000(個(gè)人600,單位1400),但是他應(yīng)發(fā)工資是800,其他扣款120,社??劭?000,計(jì)提工資的時(shí)候我是按800計(jì)提了,到發(fā)放的時(shí)候我借:應(yīng)付職工薪酬 貸:?,這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做呢?還有就是工資表的實(shí)發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎?還是0呢?
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對不上了 ,或者說,個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
老師,我們員工一直社保核定基數(shù)是3710,然后做分錄的時(shí)候個(gè)人養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)公積金加上實(shí)發(fā)工資相加正好等于應(yīng)付工資3710。但是這個(gè)月我們沒有變更基數(shù),但是個(gè)人醫(yī)療提核定單的時(shí)候漲了兩塊錢。也多交了兩塊錢?,F(xiàn)在我的問題是,按現(xiàn)在的實(shí)發(fā)工資加上個(gè)人應(yīng)付擔(dān)的社保大于年初核定的工資基數(shù),怎么辦呢老師?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,意思是多交的2元不加到應(yīng)付工資里面,而是再加一條分錄計(jì)入其他應(yīng)付款是嗎老師
同學(xué)你好 對的 然后下個(gè)月抵減
老師,怎么抵減呢?科目怎么做?
用營業(yè)外支出嗎?
同學(xué)你好 對的 發(fā)工資的時(shí)候沖減
意思是當(dāng)月誰的工資掛誰的往來,相當(dāng)于單位替這個(gè)員工多交了兩塊錢,下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款xx員工 對嗎老師?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
收到老師多謝。祝您工作順利
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝 也可以借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款 這樣