您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
二手車的公司 銷售二手車開什么發(fā)票 增值稅專用發(fā)票還是二手車交易發(fā)票
老師你好,我是小規(guī)模的,我的入庫價格14,庫房給我開的發(fā)票是含稅14,這樣有沒有什么影響?
老師,去年成立的小規(guī)模公司,之前賬在代賬公司,現(xiàn)在發(fā)啥除了收入,其他都對不上,如果我現(xiàn)在不管之前的賬務(wù),重新按發(fā)票和流水做一套賬,去更正之前稅務(wù)系統(tǒng)個稅系統(tǒng)的賬可以嗎,個稅系統(tǒng)的申報人數(shù)和發(fā)放金額也對不上
你好 我們公司以公司名義向銀行貸款 轉(zhuǎn)到法人個人賬戶這種做法可以嗎
下個月公司升級為一般納稅人,那4月到6月的季報也在7月照常報,8月開始就是月報了對不
老師,您好,我們有一張原材料進項發(fā)票被強制轉(zhuǎn)出了,分錄是這樣子做嗎
工商年檢中,納稅總額怎么填寫?(含1月份申報12月份的金額嗎?)
地址是掛靠的,開公戶要在哪里開?
老師請問下,對公支付寶是不是也要納入稅收管控了,我們公司支付寶提示我們上傳稅收證明,要不就用不了,
老師您好,咨詢一下一般納稅人24年收到進項專票5專票(含稅),當時做的管理費用,今年5月發(fā)生了退款,紅沖了一部分金額,收到這部分紅沖的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,次月開票填負數(shù)申報即可。
老師,這個收入我是預(yù)估的,因為我們下半年的收入還沒和客戶確認金額,這種情況下要預(yù)估嗎
你好,不要 的,這種情況 不要的
那之前做說的做法是指金額確認了,只是沒開票這樣做對嗎
學(xué)員您好,是的,對的
那金額確認的話這樣做的話增值稅不是有了嗎,實際票并沒有開,比對會有問題是吧。
確認收入是可以的不會
比如做了這個分錄,您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不是有銷項稅了嗎,但實際票并沒有開啊,不是比對有區(qū)別了嗎
沒有開票也一樣要交稅的
但報稅系統(tǒng)會跳出這個增值稅記錄里沒有吧
這種情況暫時沒有的
那對于 沒有開票也要交稅這種情況不是有嗎
是的沒錯, 是這樣的
那老師,你前面說這種情況暫時沒有是指什么。
報稅系統(tǒng)會跳出這個增值稅記錄里這個項目沒碰到
對啊,我意思報稅系統(tǒng)里跳出來了就不用管他咯。
是的沒錯, 是這樣的