借固定資產(chǎn)清理25497 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
我公司一項固定資產(chǎn)12月份賣了,我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷項 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的,我12月份賬上還是仍然計提折舊,但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計折舊科目余額和我賬上對不上呢
老師我在每月計提固定資產(chǎn)折舊費時 分錄是 借:業(yè)務(wù)活動費—固定資產(chǎn)折舊費 貸:固定資產(chǎn)累計折舊 —通用設(shè)備 但是我發(fā)現(xiàn)明細賬固定資產(chǎn)科目原值一直保持不動,累計折舊和固定資產(chǎn)折舊分開的 這是怎么回事
資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)項目=固定資產(chǎn)科目-累計折舊科目-固定資產(chǎn)減值準備科目+固定資產(chǎn)清理科目(不應(yīng)該是借-貸+嗎?借方?余額是賣虧了,貸方?余額是賣賺了)為啥老師講的是(借+貸-呢)
老師,我們公司計入固定資產(chǎn)的一輛車銷售出去了,我先是做了借累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)的分錄,收到錢但是比固定資產(chǎn)清理科目錢,我做的借銀行,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理這樣做對嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師你好!公司是全部占股,現(xiàn)在變更法人,法人需要占股30%,這個情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
對于五個人年薪200萬的情況,如何做稅收籌劃
老師,節(jié)假日給客戶送筆,開的專票,能扣進項稅嗎,屬于業(yè)務(wù)招待費
老師總賬就是一個總數(shù)嗎,
老師 稅務(wù)局下發(fā)的15號文件發(fā)一下吧
老師建筑行業(yè)在注冊地開發(fā)票嗎
老師請問一下銀行利息計入什么科目
請賈蘋果老師回答,其他人勿接 ’否則差評,以前錯的賬可不可以不改啊
老師您好!請問酒店會計怎么做賬啊!
老師,請教一下,甲企業(yè)直接投資乙企業(yè),均不是上市公司,現(xiàn)甲取得乙公司的分紅,甲取得的分紅需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
借銀行存款3萬, 貸固定資產(chǎn)清理 盈交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
你們是一般納稅人的嗎?
是一般納稅人
如果是一般計稅的話,第二個固定資產(chǎn)是3萬除以1.13。
老師,是這樣嗎?我需要報收入?報哪個金額?
你好,25392這個填寫到你的銷售額里面,增值稅里面的銷售額。