學(xué)員你好 如果藍(lán)字進(jìn)賬的10000元是已經(jīng)做進(jìn)賬勾選了。你剛才的說法是正確的
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)抵扣,本月開進(jìn)紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-10000.增值稅-1300。我申報(bào)表二里面,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄,我填1300,還是-1300
單位當(dāng)月的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,填寫申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)填10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填1000嗎
報(bào)增值稅時(shí)顯示當(dāng)期開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符
紅字開具普通發(fā)票1000元,報(bào)稅申報(bào)時(shí),如何填報(bào)申報(bào),申報(bào)表二中,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額下,有20項(xiàng),顯示“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”,專票紅字開具發(fā)票的可以在這一行填對嗎? 普票沖紅發(fā)票開具后怎么填申報(bào)?
開的紅字單進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)的時(shí)候直接在增值稅申報(bào)表14行填寫嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
如果有部分還沒有勾選呢
假如還有1000元沒有勾選呢
如果有1000元沒有勾選,那先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)待抵扣科目,剩余已經(jīng)勾選的9000元計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目,申報(bào)表填已經(jīng)勾選的金額
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
員工你好,是這樣的。
當(dāng)月購進(jìn)貨物計(jì)入原材料進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月就將這批貨物用于在建工程,分錄怎么做
員工好 購進(jìn)入庫 借:原材料、進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:在建工程 貸:原材料
用于在建工程可以抵扣嗎
請問在建工程是具體關(guān)于什么的
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄
如果不能抵扣,就要做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出處理 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
發(fā)票紅沖進(jìn)項(xiàng)稅也是做轉(zhuǎn)出嗎
如果進(jìn)項(xiàng)前期已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在又沖紅就需要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出
如果還沒有認(rèn)證抵扣呢
學(xué)員好 如果是事先確定進(jìn)賬不能抵扣,那就按發(fā)票總金額全額入賬,發(fā)票系統(tǒng)做不勾選認(rèn)證。 比如說中秋購買月餅給員工做福利,開了專票總金額1500元(含稅),那就按1500元全額計(jì)提福利費(fèi),而不是按不含稅金額。