你這個之前年度度提了折舊,你現(xiàn)在進行沖減,就是記累計折舊,貸以前年度損益調整。
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,設置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進項10萬的發(fā)票,這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認證,到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當期收到以前的發(fā)票當成當期的庫存并結轉成本,但是內賬要求實際的,這個不是當期的,所以不知道怎么做了??)
我們運輸公司,賬面有自卸車四臺,17年注冊公司和買車,當時發(fā)票丟失會計沒入賬,我一八年來,進項已經過期,去銀行解壓拿回來發(fā)票就把四臺車入賬了,一直計提折舊,一直沒有業(yè)務發(fā)生,想注銷,清理車沒有進項要繳稅,我給12366打電話問17年開的機動車發(fā)票還能否抵扣,他們說17年開始沒有認證期限,去認證平臺看有四臺車可以抵扣,但是平臺上的發(fā)票號碼和金額跟我手里不一致,我找老板問咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實發(fā)票記賬聯(lián)復印件蓋發(fā)票章回來更正入賬時候金額,把復印件貼到當年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒有風險嗎?
老師,我們運輸公司有四個車17年買完發(fā)票丟失,沒有入賬,19年發(fā)票拿回來進項過期沒有抵扣,直接價稅合計入賬,今年才知道17年之后的進項沒有認證期限還可以抵扣,就去系統(tǒng)認證,結果發(fā)現(xiàn)發(fā)票和系統(tǒng)不符,然后找回和系統(tǒng)相符的發(fā)票,但是原來入賬的發(fā)票金額大于真正發(fā)票金額,導致這些年的折舊多計提了20多萬,然后沖減多計提的,但是今年的為利潤是負15萬多,這個多計提的折舊我改怎么做分錄
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉固定資產嗎?等到發(fā)票來了以后再轉固定資產計提折舊嗎注冊會計師您好,已經達到預定可使用狀態(tài)就轉固定資產,也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉為固定資產才是的轉為固定資產,就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
七月份付了200水費,當時走的管理費 八月份沒有用完退了一百現(xiàn)金,這個怎么做賬
#提問:老師:在注冊股份有限公司,提示填寫股份數(shù)據(jù),請問在哪里填寫呢?
老師,費用普通發(fā)票應該是8的發(fā)生額,但是9月才收到發(fā)票,能放到8月做賬嗎?
老師,我們是建筑公司,給工地的工人購買廚房用具,比如鍋碗瓢盆,這個屬于福利費嗎?
促銷服務費和陳列費稅收編碼是多少?
老師這個28題,一遇到有這種建設期為幾年的我就不懂營業(yè)期應該是從哪年開始,能不能給我講講這道題,或者遇到這類型的題應該有咋樣的思路,謝謝老師,
老師,我報的增值稅收入必須要和所得稅收入一致嘛?
制造企業(yè) 原材料轉入生產那一步 制造費用攤銷到產品上的時候 是把制造費用攤到所有轉入的原材料上 還是攤銷到轉出成品的那些產品上?
老師辦公用品采購回來直接費用報銷,不做入庫可以嗎?還是做入庫比較好?
進項稅額轉出是什么意思老師
多計提的折舊是先沖減今年的再沖減以前年度的是嗎?
今年的不夠沖減才能沖減以前年度的是嗎?
你這個是看一下哪些年度錯誤的,就對應的去之后今年錯誤了,那么沖今年的。之前年度錯誤的金額就填以前年度損益調整。
一共對計提20多萬,今年的十多萬以前年度的不到十萬
老師,那最分錄到以前年度調增之后月末軟件會自動結轉損益嗎?還是我手動結轉以前年度損益調整?
嗯,這個我不太清楚你用的是什么軟件,你結轉損益,你看一下,結轉完了之后,你看你的以前年度損益調整還有沒有余額,如果說有余額的話,那你就不能自動結轉,需要手動做分錄結轉。
手動結轉以前年度損益調整分錄是什么?
借未分配利潤貸以前年度損益調整。
老師直接借累計折舊貸未分配利潤可以嗎?
如果說你是小企業(yè),準則可以這樣調整,企業(yè)準則就要通過前面的以前年度損益調整處理。