您好,可以自己開發(fā)票,但是需要核定稅
請問,我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司,現(xiàn)在有個人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同,收到一筆預(yù)付款未開發(fā)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務(wù)還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務(wù)票給我們做成本可以嗎?
請問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,做建筑土石方工程,現(xiàn)在有客戶要我們開勞務(wù)發(fā)票,可以開嗎?
老師,我公司建筑工程掛靠A公司,現(xiàn)針對勞務(wù)發(fā)票這塊,A公司打款給我司,我司勞務(wù)發(fā)票給A。 發(fā)票這個我找專管員增稅種核定了,現(xiàn)可以開具勞務(wù)發(fā)票。且我公司不是勞務(wù)公司。 問題:1.我公司開了勞務(wù)發(fā)票,可以自己農(nóng)民工做嗎?2.或者我公司可以找其他勞務(wù)公司做嗎/? 我們是小公司,老板想這樣操作,麻煩您說一下實(shí)務(wù)中
老師,公司小規(guī)模納稅人,做工程勞務(wù)的,平常開的都是電子勞務(wù)發(fā)票,現(xiàn)階段有一輛公車賣掉,公司可以自己開發(fā)票嗎?如果開票,需要到稅務(wù)局核定稅種嗎?
新辦公司小規(guī)模,稅務(wù)登記后,是不是自動就可以上稅務(wù)系統(tǒng)開票?開電子發(fā)票。專票普票都可以稅務(wù)系統(tǒng)開?還是需要什么特殊動作? 有沒有開電子票的操作教程?紙質(zhì)發(fā)票還需要去稅務(wù)局申請嗎?還是只可以電子發(fā)票打???進(jìn)入系統(tǒng)
老師我們接一個項(xiàng)目需要投標(biāo),是對方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個出具審計(jì)報(bào)告,可以對2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對2024年報(bào)表做修改嗎
會計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
老師,雖然我只用一次,我仍然得去稅務(wù)局核定好稅種,才能自行開具是吧?
嗯對是這個意思的