您好,是的,就是這個(gè)意思的
老師?即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付也不應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。那應(yīng)該計(jì)入到什么時(shí)候???
企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,(屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,)均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用
1月份支付1年的水電費(fèi)2400元一次性付清,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制1月份的收入和費(fèi)用,為什么是200呢?權(quán)責(zé)發(fā)生制的概念“當(dāng)期已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入和已經(jīng)發(fā)生或應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用”,2400元1月份一次性付清,不是已經(jīng)發(fā)生了嗎
某年12月,甲公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn)制,分析是否確定為本月的收入和費(fèi)用。 (1)-本月銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元,按合同規(guī)定下月收回貨款; (2)-根據(jù)銷售合同規(guī)定預(yù)收某客戶的購貨款40000元,款項(xiàng)已存入銀行; (3)--以銀行存款支付本季度短期借款利息9000元; 當(dāng)期收入 當(dāng)期費(fèi)用 當(dāng)期收入 當(dāng)期費(fèi)用
所謂權(quán)責(zé)發(fā)生制,具體講就是凡是當(dāng)期已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的收入和已經(jīng)發(fā)生或應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,都應(yīng)作為當(dāng)期的收入或費(fèi)用處理;凡是不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,都不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用 如果當(dāng)期未實(shí)現(xiàn)的收入,到下期就列入到應(yīng)收賬款里,是嗎
您好!我們是燃?xì)夤?,請?收的報(bào)警器打孔費(fèi),該怎么開票呢?
單位代付個(gè)人所得稅的會計(jì)分錄
老師我問一下,公司購買材料,是業(yè)務(wù)員自己出錢買的,對方公司已經(jīng)開發(fā)票給我們公司了,業(yè)務(wù)員也在公司報(bào)銷了,但是現(xiàn)在對方公司說不能收現(xiàn)金,要我們公司對公在打過去材料款,現(xiàn)金退回給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員說這筆錢要以業(yè)務(wù)員的名字退款給公司,這樣怎么做賬?
老師您好,我想向您請教一個(gè)問題。我現(xiàn)在手里有一個(gè)非盈利組織,的代賬業(yè)務(wù),是一個(gè)公益服務(wù)中心。那么像這種非盈利組織,我選的會計(jì)準(zhǔn)則,能否是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則?
老師你好,我們公司注冊獎(jiǎng)金300萬,最近才知道2020年驗(yàn)資報(bào)告中體現(xiàn)已實(shí)繳52.0129萬,我是2022年到該單位上班,在這之前沒有真實(shí)的賬,所以公示系統(tǒng)的年報(bào)和我的賬都沒有體現(xiàn)實(shí)繳,現(xiàn)在要辦減資。我應(yīng)該先做哪一步
請問老師,公司向老板借錢,可不可以給老板打一個(gè)借條,直接現(xiàn)金借款?
老師以前折舊都沒有分?jǐn)偟匠杀纠锩?,都是?jì)入制造費(fèi)用后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,這種要怎么調(diào)整呢?
老師科目余額表有進(jìn)項(xiàng)稅額有銷項(xiàng)稅額,有轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,怎么沒有未交增值稅呢
老師,餐飲業(yè),防燙膏,防燙手套,藿香正氣液這些應(yīng)該怎么做賬呢
送客戶的煙酒和自己聚餐用的計(jì)什么科目