?你好; 不一致 ;找原因; 是 ; 這個(gè)異??赡苄枰銈兦闆r說(shuō)明的; 如果解釋不好 可能會(huì)查賬的?
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額。請(qǐng)問所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬(wàn)元表示嗎?
您好老師,收到電子稅務(wù)局涉稅風(fēng)險(xiǎn)提醒:可能存在所得稅收入與增值稅銷售申報(bào)不一致,增值稅銷售額大于企所稅年報(bào)A100000營(yíng)業(yè)收入,差額32萬(wàn)多,請(qǐng)教老師可能是什么原因?
民辦非盈利小學(xué),增值稅免稅,之前年度的學(xué)費(fèi)收款沒開發(fā)票,本年補(bǔ)開了,但是導(dǎo)致開票收入大于所得稅申報(bào)收入,電子稅務(wù)局提醒異常,現(xiàn)在想通過更正以前年度增值稅報(bào)表,填寫未開票收入,今年補(bǔ)開票的,負(fù)數(shù)沖更正后的未開票收入,這樣行不?完了之后,風(fēng)險(xiǎn)提示,就確認(rèn)無(wú)誤,行不?
電子稅務(wù)局給我推送了一個(gè)異常,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示反饋。異常項(xiàng)目名稱,企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入。您知道這是什么意思嗎?
老師好,電子稅務(wù)局消息提醒顯示21年增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致存在風(fēng)險(xiǎn),想知道這是稅務(wù)稽查提醒嗎?
請(qǐng)問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問:這道題2350-2200=150.購(gòu)買時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問為什么答案第二問,是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來(lái),所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來(lái)一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
準(zhǔn)備了合同和驗(yàn)收單,還有工程進(jìn)度延期說(shuō)明,交上去了,要等多久才能知道結(jié)果?
?你好1;? ? ?這個(gè)一般很快的; 一周內(nèi)的?