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每個月交增值稅交好多錢,之前帳上一直走管理費用科目,后面我改成應交稅費,就會影響到利潤表,我應該怎么去調這帳,馬上年底了,股東要算清要虧多少錢,這稅款我應該怎么去做分錄?

2022-11-04 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-04 11:21

同學你好 你改成通過應交稅費,但他最終還是要影響收入和成本的。 所以應交稅費一直是借方也是不合理的。

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 11:23

我就是不知道應該怎么去調?你可以告訴我步驟嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:34

銷項金額減收入,進項金額減成本

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 11:38

沒看懂?管理費用的稅款,我是應該移到哪個科目去

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:39

如果原來應交稅費只把交的金額計入賬里,銷項和進項不沖減對應的收入和成本,是不對的 其他稅費通常計入稅金及附加科目

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 11:41

我是不是應該本月把之前計入管理費用調到借應交稅費-未交增值稅 貸管理費用 其他稅金本來就是在損益科目,就不用調了

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 11:44

是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 11:45

我是不是應該本月把之前計入管理費用調到借應交稅費-未交增值稅 貸管理費用 答:同學你好,你調到應交稅費-未交增值稅后,這個科目是0、還是負數(shù)。如果一直是負數(shù)也是不對的。 其他稅金本來就是在損益科目,就不用調了 答:其他就在損益里,如果是稅金及附加調到稅金及附加里,只是科目換一下就可以。

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 11:51

現(xiàn)在9月應交增值稅-55,087.96那這個應該怎么調?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 12:57

如是一般納稅人,進項和銷項做賬了沒?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 12:58

這個負數(shù)是怎么形成的,分析原因,如果是平常進項,銷項沒有做賬,只把繳稅做進賬,對于一般納稅人是需要改的

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 13:32

銷項一直都有做,有個不含稅收入的要做進項嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-04 13:35

那這樣應是內賬。不含稅收入對應的進項稅,對于報稅也是需要做進項的

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 13:36

是內賬,我做內賬要注意些什么?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 13:36

正確做法,同學網上搜2016 22文,增值稅會計處理規(guī)定。要嚴格按上邊的說法做

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 13:42

未交稅額跟已交稅金有什么區(qū)別?當月交的都是上月報的增值稅,月末我應該轉入未交增值稅,次月我直接借未交增值稅,貸銀行存款,那已交稅金那科目要用上嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 13:54

已交稅金是當月交當月時,才會用到。一般企業(yè)不會有這個業(yè)務。

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 13:56

我開增值稅,票面只有10萬,但是開給客戶要26萬,就要開3張,數(shù)量那里我應該怎么寫,之前我是拆0.5 湊夠1臺數(shù)量,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-04 13:57

如果企業(yè)就沒有做進銷項,原來會計做的是一個折中的方法,雖然不對,但建議延續(xù)著。 如果要正規(guī),就按總給你發(fā)的文件處理

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快賬用戶3684 追問 2022-11-04 14:52

我把管理費用科目的增值稅轉到應交稅費-未交增值稅,怎么負數(shù)更大了?這代表著公司交給稅局交多了嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-04 14:54

不是。適是因為就沒有作對,所以會有負數(shù)。沒形成應納稅額,止交納肯定是負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2022-11-04 14:55

原來會計做的,沒計進沒計銷,一鍋匯,交了就走費用了

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齊紅老師 解答 2022-11-04 14:57

同學把他調到稅金里,就是錯上加錯

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同學你好 你改成通過應交稅費,但他最終還是要影響收入和成本的。 所以應交稅費一直是借方也是不合理的。
2022-11-04
同學您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
你好,這個有留底稅額結轉做借銷項稅額100 轉出未交增值稅,貸進項稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發(fā)工資做貸其他應收款-個人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
你好,同學。調表不調賬,指的是你申報表調整,并不是讓你會計報表調整的,如果會計調整,你這相關賬上就是要調整的
2020-12-11
報銷的準備收回來嗎?如果是的話,借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。然后,你想要一致的話,你就去修改年初未分配利潤和其他應付款
2025-01-15
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