同學你好 這個需要開發(fā)票的
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實務的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權債務轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
請問一下,個人(王總)掛靠在我公司承接了A項目,用了商混100多萬,現(xiàn)商混已開票給公司,工程款到后需要給商混站走流水,商混差(王總)款,現(xiàn)提議王總(丙方),商混站(乙方),我公司(甲方)三方簽訂三方轉(zhuǎn)賬協(xié)議,甲不用給乙方款,乙同意甲直接付款給丙方,這樣可以嗎?有合適的處理方法嗎?
今年上半年跟一家公司簽訂了技術服務合同,對方已經(jīng)預付70%的款項,且發(fā)票已開,現(xiàn)在對方想把其中一個還未深入開展的項目取消退回部分款項,請問這個怎么處理呢?是否需要簽個補充協(xié)議寫明終止其中一項服務,然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當時買的增值稅普通發(fā)票給對方
甲乙雙方簽訂了合同,并且已經(jīng)履行了一段時間,現(xiàn)在乙方開不出對應的發(fā)票,可以簽訂補充協(xié)議,將款打給第三方嗎?
甲乙雙方簽訂了合同,并且已經(jīng)履行了一段時間,現(xiàn)在乙方開不出對應的發(fā)票,簽訂了補充協(xié)議,以勞務費形式將款打給第三方個人,請問這個勞務費需要對方開發(fā)票嗎?
老師上午好,我想問一下我們是苗木專業(yè)合作社,自己自育楊樹苗入庫分錄怎么做賬呀老師
請問一下老師們,6月10號注冊的個體戶,6月23號做的稅務登記,但是簽外包合同是從5月20日起,5月20—30日干活有一筆收入,6月23日才收到,那請問這個做賬時間是從5月20日做起,還是從6月10日做起
資產(chǎn)負債表第一季度的期末余額是填3月未一個月的余額嗎?
第一季度開了30多萬,全額交稅了,在第二個季度這個33萬多開了負數(shù),請問這個負數(shù)33萬多是可以去退稅吧
老師,這是我們5月份的報表,老板要了解他從開業(yè)到5月份是賺了不是虧了?賺了多少錢?賺的錢在哪里?是看哪些數(shù)據(jù)?要怎么看表?
老師 ,公司注冊資金500萬 A股東占股95% 實收資本80萬 現(xiàn)在股東要將自己股份轉(zhuǎn)讓給其他股東 未分配利潤78萬 所有者權益 161萬 股份轉(zhuǎn)讓合同價按多少填合適
請問老師二手車經(jīng)銷公司購入車輛成本依據(jù)是什么發(fā)票呢?
吸收合并業(yè)務,我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個公司來做?帳上有需要調(diào)增調(diào)減的,合并到吸收公司嘛?這點不明白
老師,印花稅季報在哪里取數(shù)?
你好!老師,客戶付款后,對方公司名稱變更,發(fā)票按照新公司開票,應該怎么做賬,還有掛在原公司的賬怎么處理。
發(fā)票由誰開?開什么內(nèi)容的發(fā)票呢?
同學你好 發(fā)票開勞務的 收款人乙方開
收款人是甲乙方指定的第三方個人
同學你好 那是委托收款 實際收款人就是乙方
乙方就是因為自己不能開出發(fā)票,所以才委托第三方收款,那還是讓乙方開票嗎?
同學你好 那合同也得和第三方簽了呀
合同第三方是實際執(zhí)行此項業(yè)務的勞動者個人,就是甲乙方,再加上第三方個人共同簽署合同是嗎?然后這樣的話,就不需要開發(fā)票嗎?直接以勞務費形式交個稅?
同學你好 都要有發(fā)票的 勞務費也得有發(fā)票呀 沒有發(fā)票也是得調(diào)增
如果甲乙與第三方個人同時簽訂合同,把款打給第三方個人后,讓第三方個人自己去開勞務費發(fā)票給甲方公司是嗎?
同學你好 對的 自己開勞務費發(fā)票就可以 稅局可以代開
如果第三方個人沒有開來發(fā)票,我公司按照勞務費如實申報個稅,這樣能在企業(yè)稅前扣除嗎?
同學你好 不可以的 需要調(diào)增