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老師,我們公司十月末購買開票系統(tǒng)服務費,但是十月份沒有收入,那么這個服務費是不是可以等到下個月開票需要抵扣增值稅應納稅額的時候再做分錄?本月暫時先不做抵扣增值稅的分錄?

2022-11-03 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 17:04

對的,是的,可以這么做的。

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相關問題討論
對的,是的,可以這么做的。
2022-11-03
一、填寫在附表四,減免稅申報表,第一行的數據,最后在增值稅主表“增值稅減征額”欄次列示。 二、計入管理費用在4月列示,計入減免稅費在5月份列示。
2021-05-25
你好 對 這樣處理是正確的??
2022-02-19
你好,很高興為你解答 可以的
2020-10-15
10月份借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 11月份繳納 借應交稅費未交增值稅貸銀行存款
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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