這個是你單位支付出去的嘛,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
老師你好,請教下問題,對公付款買材料,實際沒有發(fā)生業(yè)務(wù)。私人收回這筆款,遇到這樣的情況 應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢。
有銀行回單,沒有發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢?
老師 ,這筆業(yè)務(wù)回單賬務(wù)處理怎么做,沒有發(fā)票
老師,我看之前賬,有一筆業(yè)務(wù)我不懂,有一家公司給這邊打錢,但是沒有發(fā)票,但是財務(wù)計入應(yīng)付賬款,這是怎么回事呢?那后面該怎么處理呢?
老師,今年7月份,我們付了一筆物業(yè)費,沒有收到發(fā)票 賬務(wù)處理是這樣的 借:預(yù)付賬款-物業(yè)費 貸:銀存 現(xiàn)在已經(jīng)確定這個發(fā)票回不來了 這筆業(yè)務(wù)就這樣放著不管就行,還是要做另外的賬務(wù)處理呢?
老師 21年購入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報表中 加速折舊了金額合計為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請退稅,退稅申請理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務(wù)處理呢
辭退補償金在匯算清繳時填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個月更正過來,借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個營業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經(jīng)營范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報嗎?
幼兒園政府補助生均津貼未到賬,計提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5
是 公司是付款人
可以先放預(yù)付賬款里面的。
好的 老師這種業(yè)務(wù)做賬摘要怎么寫
預(yù)付給對方的服務(wù)費。
上月有好幾筆類似的業(yè)務(wù),沒有發(fā)票,銀行回單上寫的服務(wù)費,都放在預(yù)付賬款里是嗎,一共60多萬
得出那他付款的時候支付的是什么業(yè)務(wù)啊。
摘要寫的都是服務(wù)費
問下出納,他支付的時候是具體的什么業(yè)務(wù)的?
收款人是公司老板的另一個卡,只是戶名寫的別人
你好,那你們老板需要還錢回來嗎?
不太清楚,不需要吧
那你們得拿發(fā)票來報銷啊。
是不是以往來款做賬啊,不存在服務(wù)費
沒有發(fā)票,那怎么做賬,反正不能放在管理費用里
對的是的,做不了費用的。
那您覺得怎么處理比較好?預(yù)付賬款嗎
你一下子做60萬的管理費用太多了,主要是看你們老板,如果他不想提供發(fā)票的話,你直接做費用,如果還錢的話,借銀行存款,貸預(yù)付賬款,再紅沖回來,等到時候。
對的 我上月都做成管理費用了,導(dǎo)致做平衡表的時候,公司利潤很低,老板就問我數(shù)據(jù)不對,我又把憑證沖銷了
那剩下的你們可以自己決定的。