你好,3%的業(yè)務(wù)不受這個(gè)45萬(wàn)的限制,只要連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額不超過(guò)500萬(wàn),都可以免增值稅的。
老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)15萬(wàn),季度不超過(guò)45萬(wàn),免征增值稅,如果其中一個(gè)月超過(guò)15萬(wàn),季度沒(méi)超45萬(wàn),要繳納增值稅嗎?15萬(wàn)和45萬(wàn)是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
老師,小規(guī)模納稅人月超過(guò)15萬(wàn)、季度超過(guò)45萬(wàn),增值稅免嘛?
小規(guī)模納稅人,月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)35萬(wàn)元,免征增值稅對(duì)嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)還是35萬(wàn)免稅
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度增值稅45萬(wàn)的免稅額度,超過(guò)45萬(wàn)稅怎么交
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超45萬(wàn),現(xiàn)在免征增值稅,超過(guò)45萬(wàn)怎么征稅?
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開(kāi)發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票啊?
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒(méi)扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫(xiě)還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫(xiě)在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
前提是開(kāi)普通發(fā)票的。
3%的現(xiàn)在不是按照1%開(kāi)票嗎?累計(jì)不超過(guò)500萬(wàn)的也免征增值稅,是針對(duì)小規(guī)模納稅人嗎?
1%的政策在三月底就已經(jīng)結(jié)束了,四月份開(kāi)始,3%的專(zhuān)票開(kāi),3%普通發(fā)票免稅。
這個(gè)政策到什么時(shí)候結(jié)束
把這個(gè)政策截止到今年年底。
意思是站在沒(méi)有1%的政策了都是3%的稅率,只有小規(guī)模納稅人減免
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。