您好,學員。雇主為雇員負擔的個人所得稅款,應屬于個人工資薪金的一部分,也就說稅前收入一部分 從(國家稅務總局公告2011年第28號)第四條的規(guī)定來看,對于企業(yè)來說,雇主為雇員負擔的個人所得稅款,應屬于個人工資薪金的一部分。凡單獨作為企業(yè)管理費列支的,在計算企業(yè)所得稅時不得稅前扣除?!虼似髽I(yè)承擔員工工資的個稅,通過‘應付職工薪酬’科目核算的,屬于工資薪金的一部分,可以從稅前扣除;未通過‘應付職工薪酬’科目核算,單獨計入管理費的不得從稅前扣除。”
老師,單位為員工承擔的個稅可以計入當期損益嗎?申報個稅的時候計提應發(fā)還需不需要加上個稅?因為單位給承擔了個稅,實發(fā)就是應發(fā)了
個稅申報的時候,企業(yè)代替員工承擔的個稅是不是要計入稅前收入?代替員工承擔的增值稅是不計入稅前收入的?對嗎?
麻煩實際操作過的老師請回答 個稅申報的時候,企業(yè)代替員工承擔的個稅是不是要計入稅前收入?代替員工承擔的增值稅是不計入稅前收入的?對嗎?
麻煩實際操作過的老師請回答 個稅申報的時候,企業(yè)代替員工承擔的個稅是不是要計入稅前收入?代替員工承擔的增值稅是不計入稅前收入的?對嗎?
老師,個稅申報的時候如果之前已經申報過的是不是不用人員信息采集,直接報送后綜合所得-工資薪金填寫-稅款計算-報表報送-稅款繳納?。繘]有申報過的新員工才需要人員信息采集呢?企業(yè)申報的個稅是員工承擔部分還是單位承擔部分呢
老師,對于母公司的人事任命有異議,已經嚴重影響了子公司的正常運行,子公司董事會有權利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經轉為一般納稅人,其銷售的物品是13個點的銷項稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒有告知我們其已轉為一般納稅人,所以我們五月份沒有開專票給他們,不能夠抵扣銷項稅,導致他們本月申報五月份的增值稅一萬多,請問我們五月份給他們開的普票這個月能作廢重開專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個點,他說他自己給三個點的稅費,我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個點?因為還有經營所得稅,對不對?遇到這種客戶,我們應該怎樣算加稅點或加幾個點?
老師好,請問同一人能在一個公司交五險,在另外一個公司交住房公積金嗎?
做表格好不好做。簡單嗎
房地產公司一般都是那些稅率
請問老師,公司前幾個月都有相同的兩個人做勞務費,5月沒有這兩個人的勞務費了,在申報個稅上還需要給這兩個人做減員嗎
老師晚上好!我想請教一下,我公司是節(jié)能服務公司,采購的是A,B,C三種貨物,銷售的時候給客戶開票的是A貨物,但是方案里A貨物的附屬配件有BC,那我下庫存直接把ABC都下庫存了有問題嗎