你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
7日,甲公司從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,乙企業(yè)代墊運費200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款9600元,全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗收入庫
1.2日,從甲單位購進A材料3000千克,單價10元,計30000元,增值稅5100元,貨款及運費800元均以銀行存款支付。材料驗收入庫。2.6日,從甲單位購進A材料5000千克單價10元,計50000元,驗收入庫,貨款尚天支付,增值稅率13%。3.12日,從甲單位購進A材料5000千克,單價10元,計50000元,增值稅8500元,對方代墊運費1200元,均以銀行存款支付。A材料尚夫運到。4.15日,A材料到貨,驗收無誤入庫。5.19日,為購買口材料,預付給丙單位200000元,通過銀行匯出。6.25日,丙單位發(fā)來D材料3000千克,單價60元,計180000元,增值稅23400元,對方代墊運費2500元,不足款項當即從銀行匯出。要求:根據(jù)上達經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
從a企業(yè)購入甲材料500千克,單價100元增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為6500元,另外,a企業(yè)代墊運雜費500元全部,貨款已用,銀行存款支付材料已驗收入庫,求會計分錄
甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元。乙企業(yè)代墊運費218元(其中運費200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款18元),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗收入庫。
8日,從^企業(yè)購入甲材料500公斤,單價100元,增值稅發(fā)票上注明的增值稅8500元,另外A企業(yè)還代墊運費500元。全部貨款已用銀行存款支付,材料已驗收入庫。
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費,這個進來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點。這第3個身份在哪里填
老師,購買的機器配件價格10000元,款已付,做什么會計科目?是先做預付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報的納稅總額是指哪個
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?