你好,同學(xué) 20×20%+3000×0.5×2÷10000+(1.17+0.5)÷1.13×20%+9.36÷1.13×15%+8×(1+成本利潤率)÷(1-20%)×20%
2.某酒廠2019年8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);(1)本月生產(chǎn)啤酒500噸,銷售480噸,每噸不含稅出廠價(jià)為3000元。(2)本月生產(chǎn)糧食白酒1000箱,每箱10千克。銷售850箱,每箱不含稅出廠價(jià)為500元(3)招待所領(lǐng)用糧食白酒10箱、啤酒500千克自用。(4)給職工超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放糧食白酒8箱,并參加交易會(huì)贊助糧食白酒20箱。(5)以試產(chǎn)糧食白酒30箱換回原料小麥1500千克。已知試產(chǎn)糧食白酒共投人成本8000元,該試產(chǎn)糧食白酒無參考價(jià),每箱10千克要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算該酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
實(shí)訓(xùn)資料:某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。2019年5月,其發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒15噸,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收人200萬元,另收取品牌使用費(fèi)30萬元、包裝物租金2萬元。(2)提供8萬元的原材料,委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000千克。收回時(shí)向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)1萬元,乙企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。(3)委托加工藥酒收回后,將其中900千克散裝藥酒加工成瓶裝藥酒1800瓶,以每瓶不含稅價(jià)格100元通過非獨(dú)立核算門市部銷售完畢;將剩余的100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價(jià)格為每千克150元。會(huì)計(jì)分錄!??!
某酒廠為增值稅一般納稅人,本年銷售糧食白酒3000千克,取得不含稅收105000元;另外收取糧食白酒品牌使用費(fèi)4520元;包裝物押金9040元。以自產(chǎn)特制糧食白酒1000千克作為福利發(fā)給職工,每千克成本24元,無同類產(chǎn)品售價(jià)。 要求:計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅率(成本利潤率為10%,20%+0.5元/500克)
F酒廠某月份有以下業(yè)務(wù):(1)自制白酒4000千克,對外銷售了3000千克,收到不含增值稅銷售額20萬元,另收取單獨(dú)核算的包裝物押金0.5萬元,品牌使用費(fèi)1.17萬元。(2)以自制白酒1000千克繼續(xù)加工成藥酒1500千克出售,取得含增值稅銷售額9.36萬元。(3)特制糧食白酒1000千克發(fā)放給職工,無同類產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本80元/千克。
F酒廠某月份有以下業(yè)務(wù):(1)自制白酒4000千克,對外銷售了3000千克,收到不含增值稅銷售額20萬元,另收取單獨(dú)核算的包裝物押金0.5萬元,品牌使用費(fèi)1.17萬元。(2)以自制白酒1000千克繼續(xù)加工成藥酒1500千克出售,取得含增值稅銷售額9.36萬元。(3)特制糧食白酒1000千克發(fā)放給職工,無同類產(chǎn)品售價(jià),生產(chǎn)成本80元/千克。要求:計(jì)算F廠某月份應(yīng)納的消費(fèi)稅
我們在電商平臺(tái)銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額。【從事代理服務(wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
老師,請問安徽省公司社保模塊全流程從注冊賬戶到增減員至申報(bào)如何操作?
請問一下老師。集團(tuán)總部向我們公司借了一筆錢340000。我們掛在應(yīng)付賬款的借方。這個(gè)月償還了8萬塊錢給我們公司。那在現(xiàn)金流量表的哪里體現(xiàn)這筆錢?
老師,我報(bào)的班是會(huì)計(jì)實(shí)操班,目前我在報(bào)稅時(shí)遇到問題了,我應(yīng)該問哪位老師呀