然后收入要是超過4000元的是*80%*20%
勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得,每次收入不超過4000元的,減除費用按800元計算,每次收入在4000元以上的,減除費用按20%計算。 上面這個是居民個人的。非居民個人是否適用這個?
。老師問下就是勞務(wù)報酬不是單次不超過800元是免稅的嘛,然后比如確實一個月服務(wù)了好多次,每次不超過800、但是一個月結(jié)算下來就超過800,那應(yīng)該是免稅不免稅
老師好!個人所得稅里的勞務(wù)報酬所得每次收入不超4000的,減800,其中的每次收入怎么理解?是扣除相關(guān)費用之后的收入還是總的話每次收入
勞務(wù)費個人所得稅按照勞務(wù)報酬所得以個人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過4000元的,定額減除費用800元;每次入在4000元以上的,定率減除20%的費用。 其計算公式為: (1)每次收入不超過4000元的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的: 應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對收入畸高的,實行加成征收: 1、不超過20000元的部分 20% 2、超過20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000 對收入畸高的,實行加成征收這句話怎么理解?這個跟正常工資薪金超額累進(jìn)計稅不一樣???
老師,一般勞務(wù)費是不是每個月可以減800元后再扣稅的呢?然后收入要是超過4000元的是怎么減免的
勞務(wù)報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報考稅務(wù)師,財務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報
一般納稅人同一種貨物,購進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個團(tuán)隊,必須都要有證書嗎?
假如收入是5000,是這樣子計算嗎? 5000*80%*20%嗎
是的,就是那樣計算個稅的哈
老師, 1.是每個月都可以減八百嗎? 2.這個減免有沒有什么限制的呢? 3.能每個月都給某些人發(fā)勞務(wù)費的嗎?
是的,每個月都可以減八百。只要是勞務(wù)費,沒限制。
老師,是這樣子的。我們單位的員工在我們這邊簽合同、繳納社保、正常上班時間是在我們這工作。然后有一個公司與我們合作,對方委托我們的員工在每天下班后一個小時左右?guī)退麄冏鲆恍┕ぷ?。然后對方公司再每個月給他們發(fā)勞務(wù)費,每月的金額是500-800元/人。然后給我們公司一些場地費這樣子的 1.請問這種的話是不是我們只需申報發(fā)工資的個稅 2.對方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費再由他們公司自己申報,是不是(收入-800)*20% 3.請問是不是我們理解的這樣子
對方是公司開勞務(wù)發(fā)票給你們,你們就不用代扣個稅哈。由對方申報
老師,對方公司為什么要開勞務(wù)發(fā)票給我們,員工的勞務(wù)費是對方公司直接發(fā)給他們的,不經(jīng)過我們的,我們只是一點點場地費
就是呀,你們不直接發(fā)勞務(wù)費,為啥你們申報呢?
我說的是他們申報,只是他們公司是個小公司,財務(wù)不是很懂,問了我應(yīng)該怎么操作。 老師,我還有個問題想請教一下,他們申報一般勞務(wù)報酬個稅,我們申報工資薪金所得,這兩種的話會不會合起來算累計收入的呢
各自公司算申報各自的哈,個人自行匯算清繳
老師,我知道是各自公司各自申報。但是我們也得為我們的員工考慮考慮,想著要是最后匯算清繳是兩個公司的收入合在一起算累計收入的話,他們是不是得交很多稅
這個是它本身的事了哈。公司盡到申報的義務(wù)就是了
老師,現(xiàn)在是我們老板想要了解清楚,我應(yīng)該怎么跟他解釋?老板對這個很上心,想了解對這個問題透徹
就是各自申報各自公司的呀。個人自行年底匯算。