你好 是的可以紅沖的?
老師,你好 我們是國際貨運(yùn)代理公司,給客戶發(fā)的貨發(fā)生退貨,款已經(jīng)收到,發(fā)票也開給客戶了,現(xiàn)在要退一部分錢給客戶,那發(fā)票是不是要紅沖?可以紅沖一部分嗎?比如收客戶1000,發(fā)票開1000,現(xiàn)在要退客戶800,那發(fā)票怎么紅沖?
老師您好!請問9月份客戶有少部分貨退回,票沒抵扣也退回了要求重開,如果我們現(xiàn)在銷售額不夠開紅字,可以先開出修改后的這張票,再開紅字沖回9月份的嗎?
5月份給客戶出的貨開票收款,現(xiàn)在要退回部份可以紅沖嗎?
老師,購買方5月份的發(fā)票現(xiàn)在12月份了,要退回來紅沖重新開發(fā)票,可以嗎
你好老師!5月份給客戶開的電子普票,現(xiàn)在還可以沖紅給客戶重開嗎(客戶想換個抬頭開)
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計(jì)11048.38,這種開票項(xiàng)目是不是應(yīng)該是現(xiàn)代服務(wù)-租賃服務(wù)?然后這種交納增值稅怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票,銷項(xiàng)也是普票。
老師,個稅申報(bào)截止日期是今天嗎
老師好,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單臺賬,在電子稅務(wù)局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報(bào)改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進(jìn)入年報(bào)系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)