你好,可以的, 沒問題 是的沒錯, 是這樣事也得報印花稅
老師你好,我們公司接了一個小規(guī)模的工廠,業(yè)務(wù)主要是來料加工鞋底,開票也是開的加工費,成本主要是工資和電費房租,完全沒有材料成本,請問這樣的業(yè)務(wù)正常嗎?印花稅是選擇買賣合同還是承攬合同呢?
老師,我有一家公司是停車場,停車場的收入也需要報印花稅的購銷合同嗎
老師,我有一家停車場公司,停車場買的減速帶,進的沙子,進成本對嗎?沒有合同,完事也得報印花稅買賣合同嗎?
老師,我們公司發(fā)生一筆貿(mào)易業(yè)務(wù),我們買進庫存商品時沒有簽購買合同,但是這批商品我們賣出的時候簽了供貨合同,那么針對買進貨物沒有合同需要申報印花稅嗎?
1/1增值稅進項稅額計算題:一、2023年4月份,甲公司有以下報銷單:①小林(有正式勞動合同)報銷陸豐與成都之間往來的車票共2681.5元,其中:從陸豐到廣州的高鐵票161.5元;廣州到成都的飛機票980元,另外付了燃油費附加180元和機場建設(shè)費80元;從成都到陸豐的大巴車1280元;在成都市內(nèi)車票157.05元,其中增值稅普通發(fā)票不含稅金額80元,增值稅6.6元,的士發(fā)票66元(發(fā)票上沒有購買人的姓名和身份證號),增值稅額4.45元。②小徐(有正式勞動合同)報銷2019年3月的車票,陸豐到北京的高鐵票共2100元。③陳老師(聘請的專家?guī)凸咀鲎稍兎?wù))報銷陸豐與深圳往來的高鐵共160元。④小王報銷陸豐與美國舊金山之間的飛機票8500元,另支付燃油費附加780元和機場建設(shè)費900元。請計算甲公司本月可以抵扣的增值稅進項稅額。(保留小數(shù)點后兩位)
小規(guī)模消防工程款開票開什么?稅率多少?
老師,我們公司前幾年企業(yè)利潤都是虧損,今年4-6月有盈利,我7月季度匯算清繳有盈利系統(tǒng)會自動彌補之前年度的虧損嗎
老師,我想問下我們是電子芯片代理公司,然后平時都是開13%的票,那我們可以開1%的市場推廣票出去嗎?
老師,為什么相當(dāng)于銷售了230000,為什是加起來
老師您好,我有個項目,總金額是296976.00元,就一開始的時候我還沒有開票對方就先轉(zhuǎn)進來了2000元,當(dāng)時也不知道有這個項目,問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費, 我就計入到了營業(yè)外收入,后面這個項目真正開票296976.00元,但是收款因為之前轉(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因為沒懂,當(dāng)時又把營業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個科目余額表上的這個項目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個項目上,麻煩您幫我看下我這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,個體戶還可以簡易注銷么?
老師,公司給員工發(fā)月餅粽子這些錢都要過應(yīng)付職工薪酬科目嗎
老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報表中利潤表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
每次收到客戶預(yù)付款,都計入收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,不開票也不申報未開票收入增值稅,結(jié)算費用后怎么處理,沖銷這比分錄合計數(shù),然后借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額嗎
老師 我想咨詢您一個問題 就是申報小規(guī)模納稅人申報表 他彈出這個怎么修改呢