可以的,可以這么做的。
甲方為發(fā)包方,乙方為施工方。甲方發(fā)包給乙方的是空調(diào)安裝工程。承包方式如下,請(qǐng)老師看完后給學(xué)生指點(diǎn)下,能否按一般計(jì)稅開票開9個(gè)點(diǎn)的專票?能否按建筑服務(wù)*安裝服務(wù)去開票?:乙方包工包料(除甲方提供主材外)、包進(jìn)度、包質(zhì)量。即甲方支付給乙方的工程總價(jià)包括乙方為完成(包括但不限于修理,返工等)本工程所支出的人工、材料、機(jī)械費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)清理費(fèi)、保潔費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、產(chǎn)品保護(hù)費(fèi)、等所有措施費(fèi)等費(fèi)用(現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)、物業(yè)及甲方要求的配合費(fèi)、押金等不包括在合同范圍)
某建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等多業(yè)經(jīng)營(yíng),7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)承包本市一家工廠的廠房建設(shè)工程,本月全部完工。建設(shè)施工合同中注明工程總價(jià)款為3000萬元,另外得到對(duì)方支付的提前竣工獎(jiǎng)200萬元。建筑公司購(gòu)進(jìn)用于改造工程的材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的含稅金額為1080萬元。(2)承包外市一家制藥廠廠房改造工程,當(dāng)月竣工結(jié)算,工程總價(jià)款為4500萬元,發(fā)生分包支出800萬元,取得分包企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。(3)承包一家商場(chǎng)的裝飾工程,工程主要材料由商場(chǎng)提供。完工后向商場(chǎng)收取人工費(fèi)20萬元、管理費(fèi)5萬元、輔助材料費(fèi)7萬元(4)將一處閑置辦公樓對(duì)外出租,當(dāng)月取得租金收入10萬元。
老師,建筑公司一般納稅人,總承包包工包料異地施工項(xiàng)目,現(xiàn)已完工等驗(yàn)收,甲方最近轉(zhuǎn)了一筆3萬多的款用途是屋面材料檢測(cè)費(fèi),我是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開9個(gè)點(diǎn)的工程款發(fā)票給甲方嗎?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個(gè)項(xiàng)目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項(xiàng)目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時(shí)乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們?cè)诤怂阆虏牧戏娇傆?jì)開給乙方多少進(jìn)項(xiàng),乙方開給甲方多少銷項(xiàng),算出差多少票我們?cè)诎巡畹钠遍_建筑服務(wù)給乙方補(bǔ)齊。等甲方給乙方回款的時(shí)候,乙方就扣除2個(gè)點(diǎn)管理費(fèi)把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
請(qǐng)問,建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報(bào)個(gè)稅,然后直接計(jì)入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個(gè)稅申報(bào)時(shí)再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計(jì)入工程施工,不用再申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問這兩種方式哪種好?我個(gè)人感覺第一種是不對(duì)的,因?yàn)榧追绞侵苯哟蚩罱o分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報(bào)個(gè)稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對(duì)否,請(qǐng)老師解答。
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
就是當(dāng)成工程款來收了是吧
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
老師,買集裝箱6000元是不含稅價(jià),后來對(duì)方開的普票還收了我方3個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),但對(duì)方給我的普票是免稅的,如果要開專票還要加收稅點(diǎn),對(duì)方開的免稅普票就是對(duì)方就不用交稅是吧,我方其實(shí)是不需要給他加稅費(fèi)的吧?
對(duì)方開普通發(fā)票,他需要交印花稅和企業(yè)所得稅的,可以收稅點(diǎn)兒,只不過是比專騙的少。
哦,這樣。老師,那工程臨時(shí)用電入直接費(fèi)用嗎?
可以的,可以這么做的。