借,銀行存款 貸,經(jīng)營收入-課題收入 按服務(wù)類開具發(fā)票。
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個(gè)有什么影響嗎
公司跟學(xué)校一起做課題,公司收到了學(xué)校給的課題研究經(jīng)費(fèi)要怎么入賬呢?
求助個(gè)會(huì)計(jì)問題 公司跟學(xué)校一起做課題,公司收到了學(xué)校給的課題研究經(jīng)費(fèi)要怎么入賬呢?要不要交稅開票?有什么注意事項(xiàng)
我的問題有點(diǎn)長,老師別嫌煩哈?。?! 我們公司是給西藏那邊各個(gè)學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的,我們開了銷項(xiàng)發(fā)票139萬,對(duì)方收到貨后告知我們數(shù)量不夠,要在這個(gè)總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發(fā)票的時(shí)候是按學(xué)校開的,一個(gè)學(xué)校一張票,每個(gè)學(xué)校的數(shù)量不一致,這個(gè)2000塊錢又是好幾個(gè)學(xué)校加起來的金額,請問老師,這個(gè)業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點(diǎn),是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來,我們在退他2000,但是退了的這個(gè)2000票要怎么弄,
老師,我們公司有進(jìn)出口業(yè)務(wù),發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國外公司。問題一,這筆發(fā)票要怎么做會(huì)計(jì)分錄??問題二,收到發(fā)票這筆款項(xiàng)又怎么做會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入(這筆不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額)嗎?收到這筆款項(xiàng)的差額計(jì)入財(cái)務(wù)管理,是跟根據(jù)什么來計(jì)算的?借銀行存款貸應(yīng)收賬款差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?