您好,是的,是這個(gè)意思的
老師,我想問一下:我們公司之前是通過紙質(zhì)普通發(fā)票開給顧客,現(xiàn)在想以后都通過開電子發(fā)票。這個(gè)要怎么去稅務(wù)局操作開通之類的啊
老師,電子稅務(wù)局登錄的地方有一個(gè)新辦開戶,這個(gè)是不是相當(dāng)于稅種認(rèn)定,我剛開的新的餐飲店,營業(yè)執(zhí)照拿來了,直接點(diǎn)新辦開戶辦理就可以了吧,不用去稅務(wù)局了吧
您好,老師,我開了一個(gè)修理廠事營業(yè)執(zhí)照上顯示的是個(gè)體,八月份去辦了增值稅普通發(fā)票還給了我一個(gè)uk,然后八月開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,那么需要在電腦上下載什么軟件呢,然后在下載的軟件上我都需要做些什么呢
老師,辦理下個(gè)體營業(yè)執(zhí)照以后,稅務(wù)局給郵寄過來了開票的UK,但是我家不想開票,我是想問一下,去稅務(wù)局親自開通稅務(wù)UK才算是開通吧?只是拿到UK不算是開通吧?
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶辦了營業(yè)執(zhí)照,沒有在稅務(wù)局登記,但是又在稅務(wù)局辦了開票的UK,領(lǐng)票只能用法人的身份證去自動(dòng)機(jī)領(lǐng)票是不是
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專票要把稅價(jià)分開做嗎?還是稅價(jià)做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購進(jìn)香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下,A公司交銷項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺(tái)嗎?如果不是,請(qǐng)問在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會(huì)接受的捐贈(zèng)款項(xiàng)收入,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
那我不用去稅務(wù)局備案什么的吧?
這個(gè)是不需要的,您好
謝謝老師
不客氣的,祝您開心