你好,他從工資里扣除,如果是先發(fā)工資后繳納社保的話,就是用其他應付款,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款,個人負擔的社保 如果是先支付社保后從工資里扣除的,就用其他應收款。
借:管理費用(公司承擔部分) 其他應收款(個人承擔部分) 貸:其他應付款-社保 老師,就是這個其他應付款是個什么含義?發(fā)生了什么行為這里要寫其他應付款?
東老師 東老師 東老師 借:管理費用-社保 其他應付-個人社保 貸:其他應付-法人名字 借:應付職工薪酬-應付職工薪酬 其他應付-個人社保 其他應付-公積金 應交稅費-應交個人所得稅 貸:其他應付款-法人 這說明什么?我交的社保的錢,發(fā)的工資都是借的法人的錢?
老師,交社保,個人部門為什么是借:其他應付款
老師計提工資為什么要有其他應收款—個人社保 ?借:應付職工薪酬社保 其他應收款-個人社保 貸:銀行存款?
老師,繳納社保是借:管理費用-社保 其他應付款(個人) 貸:銀行存款 還是借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-個人 貸:銀行存款 這兩者有什么區(qū)別呢?個人部分是應收還是應付呀
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結(jié)果對方每個月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理