您好,這個事不一定能過去的,有點假的
老師o(^o^)o 利潤分配—為分配利潤+(本月)本年利潤貸方—本年利潤借方=資產(chǎn)負債表當中的未分配利潤期末數(shù) 請問這個是本月的嗎 未分配利潤期末-未分配利潤期初=凈利潤本年累計數(shù) 對不對啊 有點記不清了
企業(yè)本年盈利,做資產(chǎn)負債表時未分配利潤期末比期初小,請問期末不等于期初加本年利潤,而是今年期末比期初未分配利潤小,銀行那里能過不?為了貸款讓審計出報告也這樣做審計能過不?
老師,請教下資產(chǎn)負債表的期初數(shù)加利潤表的本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤是什么原因呢,沒做過損益調(diào)整和分配利潤
分紅的會計分錄怎么做?我做的是 借:利潤分配~未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:銀行存款 但這樣做出來利潤表的本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負債表的期末減期初的數(shù)字
資產(chǎn)負債表,未分配利潤的期末剪年初等于利潤表,凈利潤本年累計金額對吧,那我這個為啥資產(chǎn)負債表期末減期初未分配利潤的金額?跟利潤表的本年累計金額的凈利潤不一樣啊,利潤表的本年累計金額凈利潤多是哪兒?弄錯了嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務(wù)報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
那不然越做越大未分配太大了,資產(chǎn)也太大了,如何解決一下呀?
你哪怕稍微那一年虧損一點也行啊
老師我看盈余公積還計提著1200多萬,請問這盈余公積的數(shù)額能變小不?允許嗎?
這個是不能,不能的
那就說盈余公積只能比期初少是嗎?
嗯對是這個意思的