?你好;? ? ? ?要給你們開票的;? 而且傭金 在匯算的時候有5%扣除標(biāo)準(zhǔn)的;超過了會調(diào)整的??
老師好,收到出租房公司不續(xù)租給我們公司而支付給我們的補(bǔ)償金計入什么科目,可在稅前扣除掉嗎?還有退回一筆我們公司起初交的房租水電的押金有計入什么科目,這些收入如何體現(xiàn)才能在稅前扣除
老師您好!公司主營代理:車輛年審、過戶、轉(zhuǎn)戶服務(wù),每月都要付一筆傭金費(fèi)(員工和介紹人介紹業(yè)務(wù)過來的,每筆業(yè)務(wù)支付一定的費(fèi)用給員工和介召人)請問:支付的這費(fèi)用在賬務(wù)處理中是入員工績效獎金還是傭金呢?(公司除了這傭金之外還有提成也另支付)
老師好,收取傭金手續(xù)費(fèi)的公司,有一筆傭金支出(是給到個人的),怎么才能稅前扣除?
老師好,收取傭金的公司,有一筆支出是給到第三方的好處,這怎么處理才能稅前扣除,這算傭金支出嗎?
請問一下老師,我公司以收取傭金為收入的,幫委托方賣東西給買方,我們收取買方價款+10%的傭金,有成交書的,本來我們只需要把價款給到委托方,傭金是我們的收入,開10%傭金發(fā)票,但是這個特例的問題來:我們老板之前跟委托方(個人)說好了,收取10%的傭金,其中我們再給3%的傭金給委托方(個人),也就是我們實際只收取7%的傭金,價款和傭金其中的3%給了委托方,因為成交確認(rèn)書上面我們是收取10%的傭金的,所以請問這個帳怎么做
浮動利率的投資是交易性金融資產(chǎn)哇?
請問這個甲公司會計分錄是怎樣的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的聯(lián)營企業(yè),乙和丙關(guān)聯(lián)關(guān)系, 甲的合并范圍就沒有丁和丙 是不是
運(yùn)輸和安裝費(fèi)用要計入使用權(quán)資產(chǎn)的成本里面嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費(fèi),住宿費(fèi),記入工程施工一間接費(fèi),還過應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M(fèi)不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項目上。
硬件+嵌入式軟件合并一個產(chǎn)品銷售;硬件銷售額 = 硬件成本 × (1 + 10%) 這個公式是稅法規(guī)定的嗎?主板委外加工,收回后企業(yè)自己錄程序,再自已貼標(biāo)包裝等,后出售。所以軟件成本是錄程序的這個人工+自己開發(fā)的程序,沒有進(jìn)項,即征即退:軟件銷售收入*13%-軟件銷售收入*3%=實際退回的稅?
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費(fèi)用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費(fèi)用于實際發(fā)生時一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當(dāng)期進(jìn)行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 老師先接手,稍后給你參考答案
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費(fèi)發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實際支付價格 我們代扣代繳的時候需要價稅分離嗎 實際支付的價格是含稅價還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價格是要分離的
這算是傭金支出嗎?稅法規(guī)定發(fā)給我看看
?你好1; 是的;? ??看附件的資料哈? ?
我們支出超過這個5%的比例了,怎么處理,基本是達(dá)到40%了,這怎么辦?
你好; 你們正常賬上做賬; 匯算填寫納稅調(diào)整表 調(diào)增即可??
那要是對方不給開票呢?帳上還是可以列支的吧,另外這筆支出會不會在企業(yè)最終清算時股東個稅的繳納是要調(diào)增?
1. 不開票的; 賬上正常做金額? ? ;沒有發(fā)票匯算調(diào)增? ? ;? 到時你們個稅是必須要報的;只是企業(yè)所得稅匯算調(diào)增? ??
到時個稅必須要報的,沒有明白,你再說具體點嗎?
你好1;? ?比如 你公司支付我個人的? 傭金; 我不給你開票 ;? 你公司必須要報我的個稅 ; 到時 我不開票; 這筆成本費(fèi)用 傭金; 你們自己匯算調(diào)增企業(yè)所得稅即可? ?
那對方開票,付這筆支出時個稅這塊我公司就不用申報了對吧?,另外我說的是股東分紅的利潤基礎(chǔ)是以財務(wù)帳上的利潤為基礎(chǔ),而不是匯算清繳納稅調(diào)增的利潤吧?
?你好1.? ? ? ? 對方個人開票 ; 稅務(wù)局是不會收取個稅部分的; 支付方企業(yè)你們要報個稅;代扣? 。 2.? ? ? 是的;按照分紅金額*20%報個稅? ?
那你的意思支付給個體戶的不管對方開票不開票,我公司都要代扣代繳個稅?
你好1;? ? ? ? ?支付給個人 ;? 個人? 才需要你代扣個稅的;? ? 2. 如果你與個體戶發(fā)生的業(yè)務(wù) ;個體戶自己會報經(jīng)營所得稅的; 不需要你去代扣個稅 ; 3. 你要區(qū)分個人和個體戶區(qū)別哈; 我? 說的代扣 是針對? 對方是個人的情況。? ?
個體戶的發(fā)票跟個人的發(fā)票有啥區(qū)別?怎么辨別呢
你好;? ?你看銷售方是誰開票 ;就可以判斷的??
一般稅務(wù)代開的那種就個人名字的是個人?個體戶開票是不是都有個體戶這幾個字?
你好1; 是的;? ? ? 代開發(fā)票 ; 一般? 銷售方是寫的稅務(wù)機(jī)構(gòu)的信息 或者是個人名字信息 ; 看你們地方系統(tǒng)設(shè)置的; 2. 個體戶銷售方就是開的個體戶的名字 給你們的??
個人跟個體戶個稅不同處理,稅法規(guī)定發(fā)給看看可以不,謝謝老師
?你好;? ?個體戶 自己報經(jīng)營所得稅;按? ?季度報 ;? ?個人 支付勞務(wù)費(fèi); 支付方企業(yè)代扣個稅 ;? 這個沒有具體文件哈 ;? ?不是每個業(yè)務(wù)都會稅務(wù)局給你出文件 ;? ??