你好,不可以放到一個(gè)的單位,職工的是福利費(fèi),客戶的是招待費(fèi)。
和員工吃飯的憑證和請客戶吃飯的憑證應(yīng)該是不能放在一個(gè)科目上的吧?垃圾清理屬于什么費(fèi)用
和員工吃飯的憑證和請客戶吃飯的憑證應(yīng)該是不能放在一個(gè)科目上的吧?垃圾清理屬于什么費(fèi)用?,老師
和員工吃飯的憑證和請客戶吃飯的憑證應(yīng)該是不能放在一個(gè)科目上的吧?
老師我們公司的銷售人員,自己幾個(gè)銷售在一起喝的咖啡,還有在一起吃的飯能給他報(bào)銷嗎?另外我們報(bào)銷的都是他們出差業(yè)務(wù)上面的往來,比如說請客戶吃飯請客戶喝咖啡等等。像他們這種是自己人在一起吃的飯,也不是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)的原因,還能報(bào)銷嗎 ?如果說他們是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)的原因回不來耽誤的吃飯,那么這個(gè)應(yīng)該算什么?可以有報(bào)銷嗎?
老師好!我們是工程公司,二老板招待甲方人員,他沒有去,而是直接轉(zhuǎn)款給甲方一人員12000元用于他們自己(甲方人員吃飯)。目前只有一張二老板轉(zhuǎn)款給甲方一人員的微信轉(zhuǎn)款憑證和一張二老板的報(bào)銷單(報(bào)銷單上寫明12000元用于招待甲方人員吃飯,有大老板簽名)。請問這種公戶能報(bào)銷嗎?如果報(bào)銷有啥不良后果和風(fēng)險(xiǎn)?(麻煩老師說詳細(xì)點(diǎn),謝謝)
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅