同學(xué),你好 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 這個分錄寫反了
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
收款時,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。開發(fā)票時,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅額?,F(xiàn)在拿到紅沖發(fā)票,沒有收到退款,該怎么寫分錄
老師好,收入當(dāng)月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是要應(yīng)收賬款過度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財務(wù)費(fèi)用10 貸預(yù)收賬款110 消費(fèi)時 借預(yù)收賬款110 貸主營業(yè)務(wù)收入 110 (2)借銀行存款100 貸預(yù)收賬款100 消費(fèi)時借預(yù)收賬款100 財務(wù)費(fèi)用10 貸主營業(yè)務(wù)收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預(yù)收賬款100 消費(fèi)時借預(yù)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄?
老師,如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000,但是審計時候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時間應(yīng)收是5000,那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
辦理營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)的代辦費(fèi),開辦費(fèi)用,直接個人轉(zhuǎn)賬給對方對公賬戶可以嗎?對方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識別號
營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶還沒辦下來,這邊需要進(jìn)貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時履行抗辨權(quán)
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負(fù)率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數(shù)是30人,請問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時候用得到? 我有一個誤解就是問賬面余額,跟面值有關(guān)。 請問圖中題為何用發(fā)行價求賬面余額呢?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
沒寫反呀,老師 我問的是同一家公司即記了應(yīng)收 又記了預(yù)收 該咋辦
應(yīng)該是借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款 這樣對沖一下吧
同學(xué),你好 如果沒有寫反,那就做分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款