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存貨采購(gòu),采購(gòu)?fù)暌狡髽I(yè),總要有一段距離,我想請(qǐng)問(wèn),假設(shè)這批存貨到了企業(yè)后發(fā)現(xiàn)虧了數(shù)量,這樣怎么處理?我想問(wèn)最完整的處理方法,就是有什么可能都請(qǐng)老師解答給我。不要問(wèn)我是哪種情況,我都要知道有什么情況。

2022-10-31 20:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-31 20:16

按照新準(zhǔn)則,對(duì)于企業(yè)購(gòu)貨途中的合理?yè)p耗也應(yīng)計(jì)入存貨成本,不再計(jì)入當(dāng)期損益。采購(gòu)材料時(shí)發(fā)生合理?yè)p耗會(huì)計(jì)分錄怎么做,具體如下: 借:原材料/在途物資/材料采購(gòu)等(買價(jià)+采購(gòu)費(fèi)用。包括損耗部分材料的價(jià)值), 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)等 購(gòu)買材料發(fā)生不合理?yè)p耗的賬務(wù)處理 1、購(gòu)油時(shí) 借:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2、發(fā)現(xiàn)不合理?yè)p耗時(shí),假設(shè)是屬于未查明原因的: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1、查明原因后系正常損耗,會(huì)計(jì)分錄為: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2、查明原因后系管理不善造成,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

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按照新準(zhǔn)則,對(duì)于企業(yè)購(gòu)貨途中的合理?yè)p耗也應(yīng)計(jì)入存貨成本,不再計(jì)入當(dāng)期損益。采購(gòu)材料時(shí)發(fā)生合理?yè)p耗會(huì)計(jì)分錄怎么做,具體如下: 借:原材料/在途物資/材料采購(gòu)等(買價(jià)+采購(gòu)費(fèi)用。包括損耗部分材料的價(jià)值), 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)等 購(gòu)買材料發(fā)生不合理?yè)p耗的賬務(wù)處理 1、購(gòu)油時(shí) 借:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2、發(fā)現(xiàn)不合理?yè)p耗時(shí),假設(shè)是屬于未查明原因的: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1、查明原因后系正常損耗,會(huì)計(jì)分錄為: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2、查明原因后系管理不善造成,會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢--待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
2022-10-31
你好,選擇第一種的,質(zhì)量有問(wèn)題的情況下,一般都是全額開發(fā)票,然后再開一個(gè)銷售折讓的3萬(wàn)。最后的收入也是按照7萬(wàn)。
2023-03-08
你好;? ?1. 要么就是? ?先開票給 你全額開; 然后再開紅字發(fā)票來(lái)沖; 你按照紅沖后的 金額來(lái)做成本? ;2. 要么就直接票扣; 這樣就可能 價(jià)格低一些的??
2023-03-07
對(duì)方正常交稅了,你們是實(shí)際的業(yè)務(wù)的話,就做無(wú)問(wèn)題反饋。
2024-07-23
你好,需要今天申報(bào)并扣稅。
2024-01-15
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