你好 是的是這個意思 的?
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
如果小規(guī)模納稅人往出開專票涉及的不包括所得稅的稅費是500元, 涉及的所得稅,當然有進項 ,對方是小規(guī)模給我們開進項普票就只需要印花稅,增值稅不超額可以免、附加稅就沒了,水利基金也不用交;如果是對方是一般納稅人給我們開進項普票,他涉及的稅費和我們開出去的專票涉及的不包括所得稅的稅費之和就是我們?yōu)殚_出去的專票付出的所有費用,是嗎
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,一般納稅人 11月收到100萬的收入,也支付100萬的一年房租并開票,這樣的話當月增值稅和附加稅可以不用交,因為銷項和進項抵掉了,只要對方給我們開的進項稅稅率大于或者等于我們的稅率就行了對吧
老師,有個問題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進項,但是又有按照簡易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡易辦法的增值稅和相對應的附加稅就可以了么?一般稅率計算的增值稅進項大于銷項就不用管了是吧?
老師我們是一家建筑公司,總公司在河南,因為在河北有一個項目就在當?shù)爻闪⒘艘患要毩⒑怂愕姆止?,我去河北這邊的稅務局咨詢讓他看看分公司這個用不用預交稅費,他給我的是不用預交,我想問一下,就是這個在開票前還用不用做跨區(qū)域事項報驗以及在開數(shù)電發(fā)票是備注欄的跨區(qū)域標識是選擇是還是否呢
委托加工物資的賬務處理
請問:這道題商業(yè)折扣沖收入,2%現(xiàn)金折扣也沖收入嗎?
請問如何區(qū)分甲供工程和清包工的區(qū)別?
免稅合并,產(chǎn)生的商譽的初始計量會形成遞延所得稅資產(chǎn)吧,他只是不能產(chǎn)生遞延所得稅負債,對不對
老師您好,一般借款的費用化和資本化利息怎么算?費用化要算時間權重嗎
中級財管舊設備那個是第幾章來著??
法人自己的車,讓保險公司把發(fā)票開給公司合法嗎
老師,集團公司的賬好做嗎?
老師您好,我們公司投標需要200萬的居間費,這個怎么操作呢?
好的老師,那我們11月份申報的時候進項和銷項互相抵掉了,這個收入我就需要在11月和12月算進去,沒有辦法分到幾個月去攤吧,因為開了票,當年收入如果和開票不一致會引起稅務局關注吧
?具體是什么收入? 服務收入嗎? ?
咨詢服務吧,我們是教育行業(yè),收的是學生的學費但是學生要學習2年左右
你好 開票的按全額交增值稅,所得稅收入可以按月確認的? ?
那老師,實際上最后年底的話,系統(tǒng)上我們的開票金額和我們確認的收入金額不一致不會引起稅務關注么?因為差距會很大 比如說查看我們今年開票開了200萬,實際當年確認收入只確認了10幾萬這樣
你好 是的可以的 所得稅收入按月確認就可以的??
就是說和開票金額有差距也是可以的對么。因為擔心會被稅務局關注到,而且分批確認收入的話,企業(yè)所得稅實際上可以享有相應的優(yōu)惠政策吧,不然會超過政策標準
你好 是的 稅務問你要做解釋就可以??
哦哦,就是說要是被問的話,解釋清楚就可以是么,那實際上按照國家的要求,開了票就應該確認收入是這樣的對吧
你好 是的? 開票是全額交增值稅? ? ? 服務收入按月確認的? 或者按實際課時確認的??
就是這方面國家沒有強制要求么,合理就行。 那這樣的話我們11月交的房租,雖然抵了進項稅,但是也可以按照月攤銷費用對吧
你好 不是沒有強制要求 就是 這樣處理的? ?