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老師,一般納稅人 11月收到100萬的收入,也支付100萬的一年房租并開票,這樣的話當月增值稅和附加稅可以不用交,因為銷項和進項抵掉了,只要對方給我們開的進項稅稅率大于或者等于我們的稅率就行了對吧

2022-10-31 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-31 14:03

你好 是的是這個意思 的?

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快賬用戶9947 追問 2022-10-31 14:09

好的老師,那我們11月份申報的時候進項和銷項互相抵掉了,這個收入我就需要在11月和12月算進去,沒有辦法分到幾個月去攤吧,因為開了票,當年收入如果和開票不一致會引起稅務局關注吧

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:15

?具體是什么收入? 服務收入嗎? ?

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快賬用戶9947 追問 2022-10-31 14:18

咨詢服務吧,我們是教育行業(yè),收的是學生的學費但是學生要學習2年左右

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:28

你好 開票的按全額交增值稅,所得稅收入可以按月確認的? ?

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快賬用戶9947 追問 2022-10-31 14:31

那老師,實際上最后年底的話,系統(tǒng)上我們的開票金額和我們確認的收入金額不一致不會引起稅務關注么?因為差距會很大 比如說查看我們今年開票開了200萬,實際當年確認收入只確認了10幾萬這樣

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:40

你好 是的可以的 所得稅收入按月確認就可以的??

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快賬用戶9947 追問 2022-10-31 14:42

就是說和開票金額有差距也是可以的對么。因為擔心會被稅務局關注到,而且分批確認收入的話,企業(yè)所得稅實際上可以享有相應的優(yōu)惠政策吧,不然會超過政策標準

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:43

你好 是的 稅務問你要做解釋就可以??

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快賬用戶9947 追問 2022-10-31 14:44

哦哦,就是說要是被問的話,解釋清楚就可以是么,那實際上按照國家的要求,開了票就應該確認收入是這樣的對吧

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:47

你好 是的? 開票是全額交增值稅? ? ? 服務收入按月確認的? 或者按實際課時確認的??

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快賬用戶9947 追問 2022-10-31 14:49

就是這方面國家沒有強制要求么,合理就行。 那這樣的話我們11月交的房租,雖然抵了進項稅,但是也可以按照月攤銷費用對吧

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:58

你好 不是沒有強制要求 就是 這樣處理的? ?

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你好 是的是這個意思 的?
2022-10-31
你好,很高興為你解答 他只負責掛靠,多余出來和你們沒關系了啊
2021-06-08
對的,是的,是這么做。
2023-05-10
你好;? 是的;按照繳納的增值稅 來考慮附加稅的;? 是的?
2023-05-10
同學你好 1.是的 2.可以的 對的 3.對的
2020-10-12
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