研發(fā)支出會(huì)計(jì)分錄 資本化支出 發(fā)生支出時(shí): 借:研發(fā)支出——資本化支出 貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 達(dá)到預(yù)定用途時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:無形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出——資本化支出 費(fèi)用化支出 發(fā)生支出時(shí): 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 每期期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出
請問老師,公司只有申請為高新企業(yè)才能做研發(fā)費(fèi)用是吧?
老師,高新企業(yè)發(fā)生研發(fā)費(fèi)用怎么做分錄?
老師,自助研發(fā)高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)費(fèi)用分錄怎么做
老師,公司申請高新企業(yè),工資要做為研發(fā)費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師 新開的公司 要申請高新技術(shù)企業(yè)的話 做研發(fā)費(fèi)用,什么內(nèi)容能做研發(fā)費(fèi)用科目里呢?
老師個(gè)體工商戶可以在手機(jī) App 上開發(fā)票嗎
你好,請問,前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在如何調(diào)整最好?是直接紅沖,再做一筆正確的呢?請老師給一個(gè)好的方案,謝謝
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),這樣可以嗎。因?yàn)槲覀兪菕炜炕乜羁偸腔氐揭曳骄徒o我們花掉了,我們可以通過這種方法付款嗎甲方和我們掛靠的乙方能同意嗎
請問資料三的甲公司會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,在22年發(fā)現(xiàn)之后我做差錯(cuò)更正對了嗎?
老師,我們的增值稅附加稅沒有按時(shí)繳納,后來產(chǎn)生的滯納金是429.51元,還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生的滯納金是14.04元,這些怎么做分錄呢?
老師好,請教2個(gè)問題:1、我們是6月份剛做外貿(mào)企業(yè),調(diào)整匯率用月末匯率,那請問我們6月份的記賬匯率應(yīng)該用哪個(gè)?2、如果如果跨年了,到2026年記賬匯率是用哪天的匯率?謝謝
老師,增值稅及附加計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補(bǔ)貼,計(jì)入營業(yè)外收入還是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出?
請問EXW報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)欄要填嗎?
小菲老師,那為什么支付率越高,股價(jià)就越高,