同學(xué)你好 合并工資計(jì)算還是按照全年一次性獎(jiǎng)金
老師,請(qǐng)問下您,這個(gè)題要怎么選,依據(jù)是什么 張某是某高校教授,2018年2月張某研究的一項(xiàng)專利被學(xué)校轉(zhuǎn)讓了B公司,2018年8月,為獎(jiǎng)勵(lì)張某,學(xué)校決定獎(jiǎng)勵(lì)他現(xiàn)金100000元,一下說法正確的是() A、張某取得的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)并入當(dāng)月工資薪金收入計(jì)算繳納個(gè)人所得稅 B、張某取得的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)按年終一次性獎(jiǎng)金的方法計(jì)算繳納個(gè)人所得稅 C、取得的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)按勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅 D、取得的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)可減按50%計(jì)入當(dāng)月工資薪金收入計(jì)算繳納個(gè)人所得稅
你好!老師,我有收入541000元怎么報(bào)個(gè)稅劃算按照全年一次性獎(jiǎng)金的話稅率是30%.如果按照工資薪金分3次一次14萬二次14萬三次26.1萬那么稅費(fèi)三個(gè)月合計(jì)8.02萬元,后期累計(jì)有影響嗎?怎樣最劃算?
員工在本單位工作半個(gè)月,工資10000 又去別的單位工作半個(gè)月工資一萬,請(qǐng)問在我們單位個(gè)人所得稅系統(tǒng)怎么給他計(jì)算應(yīng)交個(gè)人所得稅? 另外一家公司怎么計(jì)算他的應(yīng)交個(gè)人所得稅?
下列關(guān)于全年一次性獎(jiǎng)金的個(gè)人所得稅處理,正確的有()。A個(gè)人既有全年一次性獎(jiǎng)金又有半年獎(jiǎng)的,半年獎(jiǎng)可并入全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)稅B個(gè)人以低于建造成本的價(jià)格購買單位住房的差價(jià)部分,應(yīng)并入全年一次性獎(jiǎng)金計(jì)稅C在一個(gè)納稅年度內(nèi),同一納稅人只能使用一次全年一次性獎(jiǎng)金的計(jì)征方法計(jì)算繳納個(gè)人所得稅D納稅人取得的全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)作為一個(gè)月的工資所得納稅,并以該數(shù)額確定稅率和速算扣除數(shù)E實(shí)行年薪制企業(yè)發(fā)放的年終雙薪,可按全年一次性獎(jiǎng)金納稅
單位一次性獎(jiǎng)勵(lì)24萬,怎么計(jì)算個(gè)人所得稅! 說并入工資有個(gè)14.4萬的分界線可以少交1萬是怎么計(jì)算的
老師,我回重慶,火車票和機(jī)票能不能開發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)
老師你好!未取得發(fā)票的費(fèi)用 我能不能再費(fèi)用科目二級(jí)科目添加一項(xiàng)未取得發(fā)票費(fèi)用科目 方便匯算清繳時(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)整金額
老師,那些是股票36個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓,24個(gè)月不得轉(zhuǎn)讓,18個(gè)月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個(gè)和那個(gè)
老師,請(qǐng)問可以在增值稅申報(bào)表主表上,直接看到本年累計(jì)實(shí)繳的增值稅嗎
付縣工會(huì)書畫大賽獎(jiǎng)金12萬無發(fā)票,1、可需要工會(huì)開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負(fù)數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實(shí)物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會(huì)不會(huì)很多??!幾百塊的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個(gè)想法嗎?或者還是我理解錯(cuò)了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實(shí)物是固定資產(chǎn),這樣做對(duì)嗎?后面會(huì)不會(huì)越來越多的呀?后面工作排查會(huì)不會(huì)出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費(fèi)用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對(duì)不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實(shí)際上都沒有了,這個(gè)我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財(cái)務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
老師,合并工資交多少,全年一次性獎(jiǎng)金交多少呢,麻煩老師分別給算算吧,謝謝
同學(xué)你好 你的工資是多少呢 扣除六萬和社保專項(xiàng)扣除之后按照階梯稅率計(jì)算
普通的高校老師,大概7000左右,
階梯率是多少?
同學(xué)你好 在圖片上哦
這個(gè)數(shù)階梯率?我還是不知道應(yīng)該交多少?這個(gè)階梯率怎么用?
同學(xué)你好 扣除所有的專項(xiàng)扣除社保等金額之后 36000以內(nèi)的金額是3% 三萬六-144000之間的金額是百分之十,算出來之后減去2520,就是這個(gè)期間的工資應(yīng)交的個(gè)稅 以此類推
老師,那我這個(gè)月所有的扣除扣完以后是7000元,再加上這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì) 那我這個(gè)月發(fā)247000,就是247000*20%-16920=32480元,是這樣嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算
你的累計(jì)收入超出上個(gè)階梯了就是這樣計(jì)算的