一般計稅的增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額,一般計稅的項目取得的進(jìn)項專用發(fā)票可以抵扣增值稅銷項稅額。 簡易計稅的增值稅應(yīng)納稅額=不含稅收入*3%,簡易計稅的項目取得的進(jìn)項發(fā)票不可以抵扣增值稅應(yīng)納稅額
國稅2016第54號規(guī)定,提供物業(yè)管理的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。 以上是把扣除后的余額直接填在增值稅附表一么
多選題關(guān)于增值稅計稅銷售額,下列說法正確的有()。A.航空運輸服務(wù),代收的民航發(fā)展基金不計入計稅銷售額B.納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額C.納稅人提供建筑服務(wù)適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額D.納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),按照一般計稅方法計稅的,應(yīng)以取得的全部價款和價外費用為銷售額E.納稅人提供簽證代理服務(wù),以取得的全部價款和價外費用,扣除向服務(wù)接受方收取并代為支付給外交部和外國駐華使(領(lǐng))館的簽證費、認(rèn)證費后的余額為銷售額
多選題關(guān)于增值稅計稅銷售額,下列說法正確的有()。A.航空運輸服務(wù),代收的民航發(fā)展基金不計入計稅銷售額B.納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額C.納稅人提供建筑服務(wù)適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額D.納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),按照一般計稅方法計稅的,應(yīng)以取得的全部價款和價外費用為銷售額E.納稅人提供簽證代理服務(wù),以取得的全部價款和價外費用,扣除向服務(wù)接受方收取并代為支付給外交部和外國駐華使(領(lǐng))館的簽證費、認(rèn)證費后的余額為銷售額
多選題關(guān)于增值稅計稅銷售額,下列說法正確的有()。A.航空運輸服務(wù),代收的民航發(fā)展基金不計入計稅銷售額B.納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額C.納稅人提供建筑服務(wù)適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額D.納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),按照一般計稅方法計稅的,應(yīng)以取得的全部價款和價外費用為銷售額E.納稅人提供簽證代理服務(wù),以取得的全部價款和價外費用,扣除向服務(wù)接受方收取并代為支付給外交部和外國駐華使(領(lǐng))館的簽證費、認(rèn)證費后的余額為銷售額
多選題關(guān)于增值稅計稅銷售額,下列說法正確的有()。A.航空運輸服務(wù),代收的民航發(fā)展基金不計入計稅銷售額B.納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額C.納稅人提供建筑服務(wù)適用簡易計稅方法的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額D.納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),按照一般計稅方法計稅的,應(yīng)以取得的全部價款和價外費用為銷售額E.納稅人提供簽證代理服務(wù),以取得的全部價款和價外費用,扣除向服務(wù)接受方收取并代為支付給外交部和外國駐華使(領(lǐng))館的簽證費、認(rèn)證費后的余額為銷售額
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調(diào)4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標(biāo)了專項資金項目,已收到項目設(shè)備預(yù)付款,但是財政直接支付給設(shè)備供貨商,請問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
預(yù)交增值稅是什么意思
預(yù)繳增值稅的意思就是說,企業(yè)在沒有到繳納增值稅的時候,提前交了部分增值稅
借方代表什么意思呢
你好同學(xué),不清楚您指的是哪個科目 一問一答。
預(yù)交增值稅在借方是嗎
是的。預(yù)交增值稅款的入賬方式是預(yù)交增值稅入賬應(yīng)該借方記應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅
我想知道預(yù)交增值稅在什么情況下提前交稅
1、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得預(yù)收款需要預(yù)繳稅款。 2、建安業(yè)取得的預(yù)收款及異地(非同一行政區(qū)劃)提供建筑服務(wù)取得收入時需要提前繳款。 3、對于異地不動產(chǎn)(土地使用權(quán))出租業(yè)務(wù)需要提前繳款增值稅。
你好同學(xué),一問一答哈。該問答已結(jié)束
如有疑問請另發(fā)其問題哈,謝謝