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請問第六小題的調(diào)整分錄怎么做?

請問第六小題的調(diào)整分錄怎么做?
2022-10-30 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-30 18:17

同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用—5000 借:銷售費(fèi)用5000

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快賬用戶5037 追問 2022-10-30 18:23

老師請問調(diào)整分錄不寫貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-30 19:31

因為在費(fèi)用類科目發(fā)生還是紅沖都寫借方,這樣出來的報表金額才是準(zhǔn)確的。

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齊紅老師 解答 2022-10-30 19:31

所以不用貸方,在軟件上這樣作賬是規(guī)范的。

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快賬用戶5037 追問 2022-10-30 19:32

這樣寫是錯誤的嗎?

這樣寫是錯誤的嗎?
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齊紅老師 解答 2022-10-30 19:34

這樣寫考試時沒有問題。 我是說,如果你是實(shí)際作賬,應(yīng)該用借方負(fù)數(shù)。工作中同學(xué)就知道了。

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同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用—5000 借:銷售費(fèi)用5000
2022-10-30
你好,借:銷售費(fèi)用2800,應(yīng)交稅費(fèi)252,貸:應(yīng)付賬款3052。
2021-03-10
同學(xué)您好,分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理40000 借:累計折舊 250000 貸:固定資產(chǎn)290000 借:銀行存款 49519.31 貸:固定資產(chǎn)清理40000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5696.91 貸:資產(chǎn)處置損益3822.4
2023-11-03
你好! 3)的分錄: 借: 原材料-丙材料 12600 原材料-丁材料 9975 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2703.75 貸: 銀行存款 25278.75 6的分錄: 借: 在建工程 601300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 78000 貸: 應(yīng)付賬款 678000 銀行存款 1300
2020-12-29
你好,借:預(yù)付賬款25000 貸:銀行存款25000
2020-04-01
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