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6)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為2000元,單位銷售成本為1000元,其銷售收入20000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。(7)12月20日,收到外單位租用本公司辦公用房下一年度租金100000元,款項(xiàng)已收存銀行。請(qǐng)問以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄和具體金額怎么做?如果條件不夠,可以只寫會(huì)計(jì)分錄

2022-10-30 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-30 10:40

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)2萬 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)-2*13%萬

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齊紅老師 解答 2022-10-30 10:41

借銀行存款 貸預(yù)收賬款10萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10萬乘以9%

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-30 10:41

第六個(gè)再補(bǔ)充一個(gè),在結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫存商品1000, 貸主營業(yè)務(wù)成本

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)2萬 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)-2*13%萬
2022-10-30
同學(xué)你好 3)12月15日,向戊企業(yè)銷售材料一批,價(jià)款為20000元,該材料發(fā)出成本為16000元。當(dāng)日收取面值為22600元的銀行承兌匯票一張。 借,應(yīng)收票據(jù)22600 貸,其他業(yè)務(wù)收入20000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2600 借,其他業(yè)務(wù)成本16000 貸,原材料16000 14)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購買的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為2000元,單位銷售成本為1000元,其銷售收入20000元己確認(rèn)入賬,價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。 借,主營業(yè)務(wù)收入20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2600 貸,應(yīng)收賬款22600 借,庫存商品10000 貸,主營業(yè)務(wù)成本10000
2022-05-17
你好,具體是針對(duì)哪一筆業(yè)務(wù)的??
2023-05-10
你好 1,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 2,借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 借:銀行存款?,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 3,借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 4,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育費(fèi)附加?
2023-05-10
1借銀行存款339000 貸主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅39000 借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸庫存商品200000
2023-05-08
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