學(xué)員你好,計算好了發(fā)給你
生育津貼怎么領(lǐng)取,社保在懷孕生產(chǎn)期間不能斷交嗎
個體戶需要怎么做才可以開票
公司購買的財稅課會員費(fèi),計入什么科目?
老師,我去年八萬費(fèi)用做到今年,去年12月份的報銷單報銷流程走了好久,一直拖到今年2月才報銷完,再加上去年的管理費(fèi)用也大,所以我就都做到今年來了,可以嗎
對方兩個公司在一個集團(tuán)下面,一個開票一個收款可以嗎?需要補(bǔ)什么資料
老師,請問下,別人公司給我們了一張電子商業(yè)承兌匯票然后,我們找了一家貼現(xiàn)的,公賬上給我們打了十萬,貼現(xiàn)利息,我們私下,給的,現(xiàn)在怎么做賬,這張票,假設(shè)是a公司給我們的?我們的老會計說的,a公司給我們只是往來款,這個意思?現(xiàn)在怎么做平?這不是找銀行貼現(xiàn)的,如果是找銀行貼現(xiàn)的,那個貼現(xiàn)的利息可以做財務(wù)費(fèi)用,然后說這是私下找的,讓我不要體現(xiàn)這個給我們打錢的貼現(xiàn)的這個公司,現(xiàn)在怎么做
一般納稅人注銷不過,沒顯示原因,窗口說他們看到跨月了需要補(bǔ)報7月個稅。只能看到這個。我重新登錄稅務(wù)局,預(yù)檢也是顯示這個需要報才可以提交注銷,問,正常來說他們看不到其他原因了,是表示問題就只有剛說得那個嗎。如果還有其他原因,例如成本票不夠啥的,都能一并知道吧?
老師我去年有一筆固資產(chǎn),3000元,在24年6月已入賬,但是當(dāng)時沒有入固定資產(chǎn)卡片,也沒有進(jìn)行計提,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做。
之前會計的賬務(wù)處理:固定資產(chǎn)入賬是,借固資22825.66,進(jìn)項稅額2967.34,貸:銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額:25793,含稅金額(包含上面那個進(jìn)項稅額2967.34),按他的做法,這里折舊金額應(yīng)該是22825.66才對。 現(xiàn)在重新做賬,糾錯,這個進(jìn)項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 這樣賬務(wù)處理發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34(之前會計進(jìn)項稅額雖然抵扣了沒有入賬固資,我現(xiàn)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,固資入賬金額增加2967.34 ,但原會計做固定資產(chǎn)折舊時,錯誤的包含了稅額2967.34),現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。
老師你好我想咨詢一下,我們家發(fā)票額度不夠了,但是,貨已經(jīng)賣了,錢也收到了,應(yīng)該怎么做賬,下個月開發(fā)票了又怎么做呢
借:主營業(yè)務(wù)收入5000 其他業(yè)務(wù)收入1800 投資收益700 營業(yè)外收入250 貸:本年利潤7750 借:本年利潤5770 貸:主營業(yè)務(wù)成本2500 其他業(yè)務(wù)成本1400 稅金及附加60 銷售費(fèi)用380 管理費(fèi)用340 財務(wù)費(fèi)用120 資產(chǎn)減值損失150 公允價值變動損益100 營業(yè)外支出200 所得稅費(fèi)用520
借:本年利潤1980 貸:利潤分配1980 借:利潤分配495 貸:盈余公積-法定198 盈余公積-任意297 借:利潤分配350+250 貸:應(yīng)付股利350 股本250