你好,收到的進(jìn)項(xiàng)票,不想抵扣稅款,可以按普通發(fā)票處理 借:庫存商品或原材料??,??貸:應(yīng)付賬款等科目
老師您好,我想問一下進(jìn)銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理。收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票時(shí),怎么處理?開出銷項(xiàng)稅發(fā)票時(shí)怎么處理?然后進(jìn)銷項(xiàng)抵扣時(shí)怎么處理?交稅時(shí)怎么處理?
老師,你好,我想問下,進(jìn)項(xiàng)稅金不抵扣該怎么做賬務(wù)處理?
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)票,不想抵扣稅款,咋做賬務(wù)處理
己抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,收到紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做賬務(wù)處理?
你好老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)票做賬了,但是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣,如何做賬務(wù)處理,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候如何做賬?
老師殘疾人保證金,必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對應(yīng)稅率是3個點(diǎn),但是這個月稅務(wù)局通知我們要按9個點(diǎn)開票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個點(diǎn)開的發(fā)票而按3個點(diǎn)開的差價(jià),我想問一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因?yàn)檎^D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺,付給了勞務(wù)公司70萬,公司又欠勞務(wù)公司70萬,勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個個人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
48.【單選題】2023年3月5日,甲公司承建一項(xiàng)工程,合同約定的工期為18個月,合同總收入為300萬元,預(yù)計(jì)總成本為260萬元。履約進(jìn)度按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。截至2023年末已確認(rèn)收入140萬元,已收到工程款150萬元。截至2024年6月30日,該工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本為200萬元,預(yù)計(jì)至工程完工還將發(fā)生成本50萬元2024年1~6月份,甲公司應(yīng)確認(rèn)的收入總額為 A.90.77萬元 B.100 C.150 D.160
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價(jià)格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元;請問: 1.付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會計(jì)分錄如何寫? 3.以上會計(jì)處理依據(jù)是什么?
老師以后還得抵扣的,就是暫時(shí)不想抵扣
你好,那賬務(wù)處理就是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
那這個待認(rèn)證啥時(shí)候平賬咋做
你好,今后認(rèn)證的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)