你好,你能給他申報了個稅嗎?
勞務派遣公司開的增值稅勞務專票可以抵扣嗎
勞務派遣公司開的增值稅勞務專票可以抵扣嗎開票門內(nèi)容是勞務費工資款,可以抵扣嗎
給派遣公司支付勞務費 用工單位企業(yè)所得稅 稅前可以扣除嗎
勞務派遣公司,無票支出,可以用工資表做稅前抵扣嗎
老師,我想請問一下,公司有勞務派遣員工,像這種情況,勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務派遣人員,那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊,勞務派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實繳實收資本43萬,小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實繳出資額,A賬務處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請問這個內(nèi)部收益率怎么簡單測算呢
老師,A已經(jīng)完成實繳實收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實繳出資額,賬務處理需要怎么做
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準+受 讓方補交出讓金。這里受讓方是學校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個稅3月15日報1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務系統(tǒng)扣完了
購入的電子設備,會議平板一體機原值4600多元需要計入固定資產(chǎn)嗎?對應折舊年限是多少年?
請問,餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬收入未確認,一確認就超500萬,怎么辦?
老師,麻煩問下申報工商年報,不知道認繳出資時間和實繳出資時間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務系統(tǒng)扣完了
沒有達到個稅的情況
但是你需要給她申報個稅的 不管交不交
就是說無票支出,如果用工資表做稅前抵扣,都要申報個稅,如果不申報會有什么危害呢?
你好,沒法抵扣所得稅的。
明白了,還有一個問題,就是我們有收據(jù),就是一些材料的購買,但是沒有發(fā)票,我們有收到送貨單+收據(jù),這種可以稅前扣除嗎
可以的,沒法抵扣所得稅。
但是小規(guī)模一般不用繳納增值稅,只用繳納所得稅,如果入賬了,沒辦法抵扣,后期匯算清繳也要調(diào)增所得稅的,是這樣對吧?
是的,是這個意思的。
但是500塊錢一下的就可以直接入賬嗎?只有收據(jù)的情況下,可以抵扣嗎?比如一下維修空調(diào)的
銷售方如果是個人的可以
這個一個月會有限制嗎?500塊這個
好,每次的金額500以內(nèi)就可以的。
是每個人還是每個月有限制額度?
你好,一個人一個月最多2萬。每次的金額不能超過500。
這個就可以稅前抵扣了對嗎?
對的,是的,可以稅前扣除。
目前小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率多少呀?
小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納。