你好,這個用在哪里的?一般做管理費(fèi)用,福利費(fèi)或者招待費(fèi)。
老師,您好,我公司老板從客戶那邊拿到一張承兌匯票,然后直接轉(zhuǎn)給我公司的供貨商了,我都沒見過這張承兌,請問我入賬用什么做原始憑證?
請問老師這張去年代開的房屋租賃發(fā)票今年能做費(fèi)用入賬嗎?如果能分錄怎么寫呀?
您好,老師,求助,請您指教。 這張發(fā)票是今年才收到的,原來會計(jì)做賬的時候給遺漏了,沒把收到的發(fā)票計(jì)入費(fèi)用,但是,基本戶付款的回執(zhí)單,會計(jì)給計(jì)入應(yīng)付賬款借方了?,F(xiàn)在變成了預(yù)付款了。請問老師這張發(fā)票,我今年應(yīng)該怎么處理?還能計(jì)入今年的管理費(fèi)用里嗎?
老師,客戶開給我們這張收據(jù),我們要怎么入賬?分錄這么做,直接做應(yīng)收賬款了嗎?
老師,請問;老板直接從他私人賬戶拿現(xiàn)金給我發(fā)工資,這個錢不用給回他的了,要怎么樣做賬啊,
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
這是老板拿來的發(fā)票……讓制單給他安排報(bào)銷,而且我們公司注冊地是在江蘇,這個發(fā)票是上海的增值稅電子發(fā)票,怎么處理呀老師
好,你問一下這個用在哪里的。
老板說他在外地消費(fèi)的,讓沖公司費(fèi)用
他是出差的業(yè)務(wù)嗎?如果是出差的差旅費(fèi),如果不是的話做福利費(fèi)。