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老師,我家月初付了一筆材料款,對(duì)方月底才給開發(fā)票,我怎么處理,月初先做預(yù)付材料款,月底再做付材料款?可以月底一塊做付材料款嗎

2022-10-28 16:02
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-28 16:03

您好 月初 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 月末 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶4550 追問 2022-10-28 16:06

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-28 16:06

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您好 月初 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 月末 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2022-10-28
可以的,可以這么做。
2022-06-29
您好,這個(gè)的話,有金額嗎這個(gè)的
2024-05-05
您好,貨到了 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沒收到,滅付款不需要處理
2021-07-13
借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估,就是暫估入賬
2024-07-04
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