您好 月初 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 月末 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
老師,工程公司購(gòu)買材料先付款后材料入庫(kù),材料直接用于工程項(xiàng)目,月底拿來發(fā)票,先付款購(gòu)買材料、領(lǐng)用材料、收到發(fā)票,這三個(gè)業(yè)務(wù)分別怎么做分錄
請(qǐng)問,5月付款10萬材料,材料公司已開票出來,5月做賬可以先按預(yù)付賬款入賬,等后面材料用了,再拿發(fā)票沖預(yù)付賬款可以嗎
老師,我家月初付了一筆材料款,對(duì)方月底才給開發(fā)票,我怎么處理,月初先做預(yù)付材料款,月底再做付材料款?可以月底一塊做付材料款嗎
月底購(gòu)進(jìn)材料一批貨款用銀行存款已付材料已入庫(kù)發(fā)票次月才能開具怎樣做會(huì)計(jì)分錄
月初預(yù)付一筆材料款,月末又退回來不買了,請(qǐng)問分錄怎么做?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問