不能的不能的。您就先按實(shí)際情況說。然后看說。然后看稅務(wù)局怎樣說。

現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,個(gè)體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因?yàn)槭嵌~所以沒有做進(jìn)項(xiàng)。定額自動(dòng)申報(bào)過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所要申報(bào),但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時(shí)發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進(jìn)項(xiàng)都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個(gè)個(gè)稅申報(bào)表收入和成本應(yīng)該怎么填
去年租的房租普票,對(duì)方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對(duì)方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請(qǐng)問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
煤炭經(jīng)銷處,我銷售煤炭開了發(fā)票,但是我沒有購入發(fā)票?,F(xiàn)在是查賬征收。稅務(wù)局查到我了,說我經(jīng)營(yíng)所得中填報(bào)成本費(fèi)用但無對(duì)應(yīng)的發(fā)票和工資扣繳記錄。之前沒有個(gè)稅的說法,地稅和國(guó)稅合并后。自己也不懂。周一讓我去說明。要是補(bǔ)繳的話我無力承擔(dān),我是不是得判刑進(jìn)去了??!
煤炭經(jīng)銷處,我銷售煤炭開了發(fā)票,但是我沒有購入發(fā)票。現(xiàn)在是查賬征收。稅務(wù)局查到我了,說我經(jīng)營(yíng)所得中填報(bào)成本費(fèi)用但無對(duì)應(yīng)的發(fā)票和工資扣繳記錄。之前沒有個(gè)稅的說法,地稅和國(guó)稅合并后。自己也不懂。周一讓我去說明。要是補(bǔ)繳的話我無力承擔(dān),我是不是得判刑進(jìn)去了??!
現(xiàn)在的建筑工程業(yè),做的是掛靠工程自己公司是掛靠方,對(duì)于取得的發(fā)票和還是否需要做取得發(fā)票的臺(tái)賬?對(duì)于銷項(xiàng)還要做發(fā)票臺(tái)賬嗎?
未給員工交社保企業(yè)可以采取那些當(dāng)時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
老師價(jià)值最大化股權(quán)價(jià)值的公式是什么?
關(guān)于報(bào)賬發(fā)票的真?zhèn)?,是不是只要在電子稅?wù)局的發(fā)票查詢離取得發(fā)票的地方能夠查到的發(fā)票都是真的發(fā)票,可以放心給他報(bào)賬,那么我怎么知道他又沒有重復(fù)報(bào)賬?
老師,法人代表借支給公司需要簽合同嗎?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少個(gè)稅?
老師,客戶拿舊的農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)和新機(jī)置換,然后再補(bǔ)差價(jià),請(qǐng)問這個(gè)該怎么操作?就是假如舊機(jī)估價(jià)是2萬元,新機(jī)是4萬,對(duì)方只需要帶舊機(jī)過來再補(bǔ)2萬元就可以拿走新機(jī)
老師,25年的稅務(wù)師,稅法1和稅法2的大題,分別是哪個(gè)稅種
老師私車公用,怎么做能夠公司記費(fèi)用啊?
老師,我們單位是行政單位,如撥給特教學(xué)校2000,用于補(bǔ)助他們六一節(jié)活動(dòng),這是入其他商品及服務(wù)嗎?
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個(gè)個(gè)體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了


你就說原來,原來是核定征收的,所以沒取得成本票。
你沒有你沒有發(fā)票,但是你可以提供一些采購相關(guān)的證明。
沒有合法發(fā)票和個(gè)稅扣繳記錄不得填入申報(bào)表扣除欄次。請(qǐng)于下周一(11月1日)之前完成2021年年度經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表更正和補(bǔ)稅。 老師這個(gè)是稅務(wù)局給的回復(fù)。我真不知道怎么辦了?之前填報(bào)就隨便填的,收入按開的發(fā)票算的。重新填報(bào)我都不知道怎么填了?我現(xiàn)在怎么辦?稅務(wù)局要是非得讓我如實(shí)填,好幾萬的個(gè)稅,我真交不起啊
。您好,平時(shí)預(yù)交的時(shí)候是正常填寫。匯算清繳的時(shí)候沒有發(fā)票的調(diào)整出來交稅。
你要是讓你核定征收的時(shí)候也要發(fā)票。那你這種情況你就得和稅務(wù)局好好溝通了。
老師,我應(yīng)該怎么溝通。主要是我不知道怎么溝通?交點(diǎn)罰款都行。能接受范圍內(nèi)我都認(rèn)
你原來是屬于核定征收的,是不是?按收入核定征收后。
不是,之前不知道。我是啥方式。最近人家給解釋的才知道
你好? 那要是你原來也是查賬征收的話 稅務(wù)說的對(duì),沒有成本發(fā)票的不能稅前扣除,沒有實(shí)際發(fā)的工資也不能扣除, 這些都要調(diào)整出來交所得稅的??
或者你就找回來原來業(yè)務(wù)的發(fā)票也可以的?