你好,這是以稅務(wù)局大數(shù)據(jù)系統(tǒng)里面導(dǎo)出來的 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)里面顯示的應(yīng)該是你申報(bào)給他的,還有上傳給稅務(wù)局的,不一致 每個(gè)月不都是上報(bào)匯總嗎?上報(bào)匯總之后,他稅務(wù)局那邊會(huì)接收到信息。
老師我截圖里面19欄這個(gè)數(shù)是怎么算出來的
小規(guī)模稅盤出現(xiàn)的不含稅銷售額和稅務(wù)局增值稅帶出來的數(shù)不一致怎么辦呢
不含稅銷售收入=進(jìn)項(xiàng)稅額/(銷項(xiàng)稅率-稅負(fù)率)請(qǐng)問一下老師,這個(gè)公式是怎么推算出來的?
老師想問一下,這個(gè)截圖里面的減免稅額飾怎么算出來的,我按20%算的金額不對(duì)啊
請(qǐng)問老師截圖這個(gè)銷售額稅務(wù)局怎么的出來的。我稅盤導(dǎo)出來的數(shù)怎么都推不出來
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書會(huì)有什么影響嗎
我們公司租一個(gè)個(gè)人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會(huì)在稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)代扣代繳嗎
個(gè)體工商年報(bào),用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個(gè)頁(yè)面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個(gè)人的車輛,如果司機(jī)個(gè)人去代開租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個(gè)人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請(qǐng)貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動(dòng)登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報(bào)且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號(hào)之前完成。
前年有一個(gè)客戶付款時(shí)雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,我們本年報(bào)廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個(gè)關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
為啥會(huì)不一致呢?您的意思是報(bào)稅系統(tǒng)里面的數(shù)嗎?但是發(fā)票系統(tǒng)和稅務(wù)系統(tǒng)是一致的啊
可能會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況的,但是正常的稅務(wù)局系統(tǒng)的邊都會(huì)比對(duì)的,你當(dāng)月申報(bào)的數(shù)據(jù)和你開票系統(tǒng)的不一致,應(yīng)該也申報(bào)不了。
就是不一樣不知道為啥
是不是有一部分無票收入也算
那你看下和你賬上的哪一個(gè)是一樣的。
一樣的我報(bào)稅和稅盤和賬上
你帶著所有的明細(xì)找你專管員那邊查一下,具體的哪里有差異。