同學你好 這個備注報銷
員工有一個8000元的費用報銷,但是一時半會沒有發(fā)票,我做的其他應收款,公戶給員工轉賬時備注備用金還是借款比較好呢?
員工自己購買了辦公用品,還沒有報銷,是不是借管理費用,貸其他應付款,等真正付錢的時候沖減其他應付款
支付員工報銷的分錄,借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸其他應付款,再借其他應付款,貸銀行存款?
公司加油票或餐費是借管理費用,貸其他應付款員工,那么給員工用公戶付款的時候備注是還款還是備用金
員工的報銷費用,做憑證的時候需要穿一下其他應付款-名字嗎?還是直接銀行存款,比如借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀行存款
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
我備注備用金,用備用金沖銷還款可以嗎
同學你好 這個也可以的