同學 1)計算銷售卷煙的銷售收入 40*250*25=250000 齊紅老師?解答2022-05-03 16:54 2)計算銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅 250000*0.3=75000 齊紅老師?解答2022-05-03 16:54 2)計算銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅 250000*0.13=32500 齊紅老師?解答2022-05-03 16:55 3代扣代繳消費稅的計算是 (50000%2B16000)/(1-0.3)*0.3=28285.71 計算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費稅 250000*0.36%2B40*150=96000 應(yīng)交消費稅是96000-28285.71=67714.29
老師你好,麻煩解答一下,甲卷煙廠5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價救50000元,支付加工費16000元,增值稅稅率率為13%,消費稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售,當月銷售40個標準箱,每標準條調(diào)投價25元(每標準箱的卷煙數(shù)量為50000支,算為250準條)。 要求 (1) 乙企業(yè)代扣代繳的消費稅(2計算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費稅及當月實際繳納的消費稅。
甲卷煙廠本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款50 000元,支付加工費16 000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當月銷售40個標準箱,每標準條調(diào)撥價25元(沒標準箱的卷煙數(shù)量為50 000支,換算為250標準條)。 要求: (1)計算銷售卷煙的銷售收入 (2)計算銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅 (3)計算銷售卷煙應(yīng)繳納的消費稅及當月實際繳納的消費稅
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款50000元,支付加工費16000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當月銷售40個標準箱,每標準條調(diào)撥價25元(毎標準箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標準條)。
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年5月委托乙企業(yè)加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款50000元,支付加工費16000元,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為30%。卷煙廠收回后繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當月銷售40個標準箱,每標準條調(diào)撥價25元(每標準箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標準條)。1、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙的銷售收入2、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的增值稅3、計算該卷煙廠本年5月銷售卷煙應(yīng)繳納的消費稅及當月實際繳納的消費稅
A卷煙廠為增值稅一般納稅人,本年1月委托B廠加工煙絲,卷煙廠提供煙葉價款56000元,支付加工費21000元(不含增值稅),取得B廠開具的增值稅專用發(fā)票,A卷煙廠本年1月對取得的增值稅專用發(fā)票進行了認證。B廠無同類產(chǎn)品價格。增值稅稅率13%,煙絲消費稅稅率30%。卷煙廠收回后本月全部繼續(xù)加工成乙類卷煙銷售。當月銷售40個標準箱,每標準條調(diào)撥價50元,(每標準箱的卷煙數(shù)量為50000支,換算為250標準條,該卷煙適用的比例稅率為36%,定額稅率為每標準箱150元)。當月銷售卷煙的成本為200000元。A卷煙廠期初庫存委托加工收回的煙絲已納消費稅為20000元,期末庫存委托加工煙絲已納消費稅為20000元。要求:(1)對委托方A廠上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(2)對受托方B廠上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?