你好 ①編制愛康公司2021年4月1日收到會員費的會計分錄 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 ②編制愛康公司2021年4月30日確認收入的會計分錄 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
甲公司為增值稅一般納稅人,裝修服務(wù)適用的增值稅稅率為9%,2021年12月10日,甲公司與工公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同月度裝修價款100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費用每月月末按完工進度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項服務(wù)的履約進度為25%;丁公司按履約進度支付價款及相應(yīng)的增值稅,截止2021年12月31日,甲公司為完成合同累計發(fā)生服務(wù)成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生服務(wù)成本60000元。(金額以元為單位,保留小數(shù)點兩位)要求:1編制2021年12月31日實際發(fā)生成本的會計分錄;②編制2021年12月31日確認收入的會計分錄;3編制2021年12月31日結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄:請寫一下答案
甲公司為增值稅一般納稅人,裝修服務(wù)適用的增值稅稅率為9%,2021年12月10日,甲公司與工公司簽訂一項為期3個月的裝修合同,合同月度裝修價款100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費用每月月末按完工進度支付。2021年12月31日,經(jīng)專業(yè)測量師測量后,確定該項服務(wù)的履約進度為25%;丁公司按履約進度支付價款及相應(yīng)的增值稅,截止2021年12月31日,甲公司為完成合同累計發(fā)生服務(wù)成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計還將發(fā)生服務(wù)成本60000元。(金額以元為單位,保留小數(shù)點兩位)要求:1編制2021年12月31日實際發(fā)生成本的會計分錄;②編制2021年12月31日確認收入的會計分錄;3編制2021年12月31日結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄:寫答案
愛康公司主營健身服務(wù),單位負責(zé)人王兵,財務(wù)負責(zé)人李麗,增值稅稅率6%。2022年4月1日與光明公司簽訂一份期限9個月的服務(wù)合同。合同約定,光明公司員工2022年12月31日前在愛康公司健身,沒有次數(shù)限制。當天收到光明公司轉(zhuǎn)賬支付的會員費38160元,開具增值稅專用發(fā)票。要求:①編制愛康公司2021年4月1日收到會員費的會計分錄;②編制愛康公司2021年4月30日確認收入的會計分錄;寫答案
愛康公司主營健身服務(wù),單位負責(zé)人王兵,財務(wù)負責(zé)人李麗,增值稅稅率6%。2022年4月1日與光明公司簽訂一份期限9個月的服務(wù)合同。合同約定,光明公司員工2022年12月31日前在愛康公司健身,沒有次數(shù)限制。當天收到光明公司轉(zhuǎn)賬支付的會員費38160元,開具增值稅專用發(fā)票。要求:①編制愛康公司2021年4月1日收到會員費的會計分錄;②編制愛康公司2021年4月30日確認收入的會計分錄;寫一下答案
愛康公司主營健身服務(wù),單位負責(zé)人王兵,財務(wù)負責(zé)人李麗,增值稅稅率6%。2022年4月1日與光明公司簽訂一份期限9個月的服務(wù)合同。合同約定,光明公司員工2022年12月31日前在愛康公司健身,沒有次數(shù)限制。當天收到光明公司轉(zhuǎn)賬支付的會員費38160元,開具增值稅專用發(fā)票。要求:①編制愛康公司2021年4月1日收到會員費的會計分錄;②編制愛康公司2021年4月30日確認收入的會計分錄;麻煩寫一下答案
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺自己沒學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個人,之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個款要怎么打才合適
老師!開具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個人的名字。一定都需要填寫身份證號和手機號嗎?
老師您好 請教一下 那個小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 這筆分錄 這個是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了
1 社保計算公式是什么 2 各個社保繳納公司 個人比例分別是什么
老師,請問預(yù)付廠房建設(shè)款,不想啟用預(yù)付賬款,能不能計入其他往來款或應(yīng)收應(yīng)付款科目
公司分紅,境外股東委托境內(nèi)股東收分紅,申報個稅是分開申報還是由境內(nèi)股東申報?臺灣股東免稅的
老師實際工作中成立公會還得備案嗎
收外國客戶的預(yù)付款,包含了運費,因為不知道運費是多少,多收的,最后結(jié)算完以后多收外國客戶670元,這670元計入營業(yè)外收入科目嗎?