你好,多付的3分錢,計入? 營業(yè)外支出? 就是了?
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
老師?我想請教下我現(xiàn)在賬上有個問題,5月份公司幫別的公司做了一個工程,和第三方簽的合同,當時說錢也是由第三方打給我們,對方通過公賬轉(zhuǎn)款給我們代開貨,我當時做的是往來賬是其他應付款,想的是等第三方把貨款轉(zhuǎn)給我們了,我再還給他們,結(jié)果現(xiàn)在年底了,那邊說客戶那邊的錢由他們收,錢還沒收到,那邊不會按合同時樣把錢轉(zhuǎn)給我們了 我該怎么做這個賬
由于業(yè)務操作問題,把合同金額多加了3分錢發(fā)給客戶了,那個客戶少給我們3分錢,前期我們掛賬是有那個三分錢的,對方客戶不打3分錢,我們也不好找他們要?,F(xiàn)在如何賬務處理。
情況:我們是貸款咨詢公司,客戶要去銀行貸款,沒有貸款資格,然后來找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購銷合同,然后拿著這個購銷合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來以后給客戶,然后再從客戶的手里劃轉(zhuǎn)給我們,我們收到錢后,再把錢給第三方,讓第三方把這個錢劃轉(zhuǎn)給客戶,那我們這個咨詢公司要怎么做賬,我們是提供了那個購銷合同和那個公司的,錢也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶,這個的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢算是我們公司的營業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來里面的摘要寫的就是購貨
老師,我們賣攝像頭模組,客戶會需要下載一個app進去看監(jiān)控,我們不做成品,我們只做模組,賣給我們的客戶。我們客戶做攝像頭成品的。 app攝像頭會涉及一些流量使用,這個APP上面可以直接購買,錢就到了我們公司賬上。 但是這些訂單不全是我們公司的,我們會給客戶開通賬號,那開通賬號的這些客戶,也就是一級合作商,他們會去賣這個流量套餐,我們賣給客戶100,客戶也可能賣到150,溢價50部分屬于客戶,那100里面不同客戶會約定不同的分成比例,比如說按訂單金額3成分客戶,那就是30元加溢價的50元,一共80元都是要分客戶的 對于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認未開票收入,如果終端消費者需要開發(fā)票找我們。
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓費能開非學歷教育服務,培訓費嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報個稅人員不一樣有20個,要我提供社保明細,租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應該怎么和稅務局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經(jīng)沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費用里面只有一個低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個科目?
我們收到一個自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機械費 其中個稅 是經(jīng)營所得 799.4 這個799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務費用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調(diào)研,市場開發(fā),我公司給對方開票,需要開什么票項目,營業(yè)執(zhí)照增什么項目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調(diào)整
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
哦,我們少收到3分錢哦??梢灾苯幼鰻I業(yè)外支出么,好像和營業(yè)有關系哦
你好,是的,是可以的
好的 ,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。