就是按照當(dāng)年盈利的10%計(jì)提哈
老師,提取法定盈余公積金的話(huà)是企業(yè)的凈利潤(rùn)為正數(shù)就需要提取么?如果凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)還需要提取么?如果為正數(shù)的話(huà),需要計(jì)提了所得說(shuō)之后再根據(jù)凈利潤(rùn)來(lái)提取10%么?那么這筆分錄是年末結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn),未分配利潤(rùn)之后做還是之前做呢?
老師好, 我在書(shū)上看到一題不太明白,想請(qǐng)教您一下 題目:公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分錄 借:本年利潤(rùn) 1125000 貸方:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1125000 第二步就是提取盈余公積,如圖所示,我疑惑的是,提取盈余公積的分錄里不涉及未分配利潤(rùn)科目,那這個(gè)科目的余額難道還是1125000嗎?它的它的余額不應(yīng)該1125000減去盈余公積之后的余額嗎?
老師,為什么還需要最后那個(gè)分錄呢?而且提取盈余公積不是300的百分之十嗎?辛苦老師幫忙看一下
老師你好,我想問(wèn)一下報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是300萬(wàn),有加計(jì)扣除和彌補(bǔ)虧損后實(shí)際利潤(rùn)額為負(fù),不用交所得稅,那利潤(rùn)表最后的凈利潤(rùn)是300萬(wàn),就可以按這個(gè)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積和向股東分紅是嗎?
老師你好,這個(gè)是我們公司的合并抵消分錄和合并底稿,麻煩幫忙看一下底稿中資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)調(diào)整分錄那兩列數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)?這個(gè)數(shù)不是直接取的調(diào)整分錄的數(shù)據(jù),而是取的合并底稿倒數(shù)第二行的數(shù)據(jù),這個(gè)模板是之前公司給的,不懂為什么要取那個(gè)數(shù),這樣對(duì)不對(duì)?
汽車(chē)修理修配行業(yè),辦理二級(jí)資質(zhì)說(shuō)是要去稅局備案,做什么備案啊
一個(gè)人不超500的勞務(wù)開(kāi)個(gè)收據(jù)可以做賬?
24年9月份的發(fā)票未掛賬,現(xiàn)在需要付款可以把這張發(fā)票做到25年8月份里面嗎?
我們公司有一條船,期租給別人,本月收到了8.7-9.6的30天租金,這個(gè)收入確認(rèn)在下個(gè)月6號(hào)可以嗎,下個(gè)月開(kāi)票
老師好,我單位收到專(zhuān)票250萬(wàn),合同價(jià)款600萬(wàn),本次支付15萬(wàn),掛賬是按250-15還是600-15?
老師麻煩看下 這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎
企業(yè)印花稅10元是用個(gè)人支付寶支付的。賬上10元印花稅的余額,應(yīng)該怎么平賬呢?需要什么資料才能入賬嗎?
你好老師,開(kāi)勞務(wù)費(fèi),前面的大類(lèi)選什么?
老師好,企業(yè)代員工繳納個(gè)人社保的部分計(jì)入哪個(gè)科目?
你好 老師 最后應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么調(diào)整
當(dāng)年盈利是300萬(wàn),怎么提取是50呢?
那是他計(jì)算錯(cuò)誤哈,應(yīng)該是按調(diào)整后的利潤(rùn)計(jì)提
老師,你再幫我看一下,他最后一個(gè)分錄為什么要寫(xiě),就是我第三張圖,紅色框勾的那個(gè),
就是抵消確認(rèn)的投資收益呀
前面已經(jīng)做過(guò)的啊
為啥要抵消?。?
合并報(bào)表最基本的分錄呀,先調(diào)整后抵消
喔喔,好的,謝謝
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