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您好老師,我的資產(chǎn)負債表里應付稅費是負數(shù),我應該怎樣調(diào)一下?

2022-10-27 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 10:29

你好,是應交稅費嗎?你看一下科目余額表或者是明細賬,哪個科目出現(xiàn)在借方余額了。

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快賬用戶6679 追問 2022-10-27 10:44

這個賬我剛接手,在2021年初就是負數(shù)有什么辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-27 10:45

你好,你看一下哪一個科目出現(xiàn)了借方余額就行,是不是有劉迪。

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快賬用戶6679 追問 2022-10-27 13:28

老師這個公司是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-10-27 13:32

是多交了增值稅碼,沒有申請退回。

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你好,是應交稅費嗎?你看一下科目余額表或者是明細賬,哪個科目出現(xiàn)在借方余額了。
2022-10-27
你好,可以重分類到報表項目其他應收款正數(shù)10萬元。
2024-04-15
同學你好,您 看您 看表中的應付賬款的數(shù)是按應付賬款的總賬余額填的么,如果是,那么報表公式是不對的;
2021-11-10
你好 你調(diào)整到預付賬款或者預收賬款去核算就行了。 他們是重分類的 你其實都可以不用調(diào)整
2021-02-23
其他應付賬是負數(shù),應該調(diào)到 其他應收款
2025-07-14
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