同學(xué)你好 這個(gè)是200*240 這樣計(jì)算的
某黃酒廠(增值稅一般納稅人)將2噸黃酒銷售給某酒店,取得不含稅銷售額20萬(wàn)元,每噸稅額240元。則應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是多少?
某酒廠為增值稅一般納稅人,5月份生產(chǎn)黃酒六噸,每噸價(jià)格300元,銷售黃酒兩噸,取得不含稅銷售額6萬(wàn)元黃酒適用消費(fèi)稅稅率為240元每噸,計(jì)算該酒廠月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份生產(chǎn)黃酒六噸,每噸價(jià)格3萬(wàn)元。銷售黃酒兩噸,取得不含稅銷售額6萬(wàn)元。黃酒適用消費(fèi)稅稅率為240元每噸,計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)2019年11月銷售高檔化妝品含稅收入60000元,該公司11月化妝品銷售收入應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為()元。(保留兩位小數(shù))2.某黃酒廠5月份銷售瓶裝黃酒200噸,每噸5000元(含增值稅),則該黃酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為()元。黃酒消費(fèi)稅稅率每噸240元3.某企業(yè)委托藥酒廠加工藥酒,該藥酒無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià),已知委托方提供原料27000元,輔料成本3500元,加工費(fèi)5500元,則該酒廠代收的消費(fèi)稅為()元。藥酒消費(fèi)稅稅率10%
某黃酒廠5月份銷售瓶裝黃酒200噸,每噸5000元(含增值稅),則該黃酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為()元。黃酒消費(fèi)稅稅率每噸240元
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
總賬會(huì)計(jì)還有做應(yīng)收應(yīng)付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批為什么對(duì)應(yīng)的是應(yīng)收賬款的準(zhǔn)計(jì)分認(rèn)定,而不是銷售收入完整性認(rèn)定?謝謝
老師你好,個(gè)體工商戶房屋所有權(quán)不是企業(yè)名字是投資人的個(gè)人名,對(duì)外出租,是個(gè)人代開發(fā)票給承租方還是個(gè)體工商戶可以自己來(lái)發(fā)票給承租方
圖片表格中給出期望報(bào)酬率,在本題中為啥沒(méi)有用,不是也可以加權(quán)平均嗎
小規(guī)模納稅人所得稅算清繳要選哪些表?可以選企業(yè)收入明細(xì)表,成本支出明細(xì)表,嗎?
外貿(mào)企業(yè)出入庫(kù)怎么做?在哪里做?是在報(bào)關(guān)之前做嗎?
你好,老師,我之前問(wèn)的,去年單位員工未繳納社保,上班時(shí)間受傷,住院費(fèi)5萬(wàn)元全額公司支付,此筆費(fèi)用做福利費(fèi),未申報(bào)個(gè)稅。今年企稅匯算清繳,填報(bào)工資那組表中,工資+福利費(fèi)比個(gè)稅申報(bào)金額高,怎么操作申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,酒店行業(yè)有宴會(huì)廳、包房、零點(diǎn)和燒烤是一個(gè)廳、早餐廳。那結(jié)婚訂婚有的占了宴會(huì)廳和包房,這個(gè)屬于宴會(huì)收入還是中餐收入?