您好 計算過程如下 (20000%2B1500%2B4000)/(1-10%)*10%=2833

某酒業(yè)公司委托酒廠加工生產(chǎn)糧食白酒一批,委托方提供原料成本50000元,受托方收去加工費8000(不含增值稅),4月21讓收回3噸糧食白酒,酒廠無同類銷售價格,計算受托方代收代繳的消費稅
某企業(yè)委托藥酒廠加工藥酒,該藥酒無同類產(chǎn)品售價,已知委托方提供原料20000元,輔料成本1500元,加工費4000元,則該酒廠代收的消費稅為()元。藥酒消費稅稅率10%
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)2019年11月銷售高檔化妝品含稅收入60000元,該公司11月化妝品銷售收入應(yīng)納消費稅稅額為()元。(保留兩位小數(shù))2.某黃酒廠5月份銷售瓶裝黃酒200噸,每噸5000元(含增值稅),則該黃酒廠本月應(yīng)納消費稅稅額為()元。黃酒消費稅稅率每噸240元3.某企業(yè)委托藥酒廠加工藥酒,該藥酒無同類產(chǎn)品售價,已知委托方提供原料27000元,輔料成本3500元,加工費5500元,則該酒廠代收的消費稅為()元。藥酒消費稅稅率10%
某企業(yè)委托藥酒廠加工藥酒,該藥酒無同類產(chǎn)品售價,已知委托方提供原料27000元,輔料成本3500元,加工費5500元,則該酒廠代收的消費稅為()元。藥酒消費稅稅率10%
3.某企業(yè)委托酒廠加工紅葡萄酒10箱,該酒無同類產(chǎn)品銷售價格,已知委托方提供的原料成本2萬元;受托方收取的不含增值稅加工費0.7萬元,則該酒廠代收代繳的消費稅是多少?(消費稅稅率為10%)
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?